你好!不需要啊。你還是一樣付了那么多錢

老師您好,請問我們沖減進項稅的那部分,報稅是不是做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以?(之前全部抵扣了,現(xiàn)在相對應的固定資產(chǎn)也沖出來了)
你好,老師.我想問一下,1月份已抵扣項稅6月份要轉(zhuǎn)出,是不是把1月份已做賬的憑證找出.做出對應的科目 ,貸應交稅稅-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,中秋節(jié)給員工購買的月餅進項稅做轉(zhuǎn)出,這個進項稅轉(zhuǎn)出科目月底結(jié)轉(zhuǎn)后是有余額的對吧
老師想問一下為員工購買的月餅對應的進項稅轉(zhuǎn)出,進項稅轉(zhuǎn)出部分對應的現(xiàn)金流是不是也要更改
老師,我想請問下每個月賬上的進項,銷項,進項轉(zhuǎn)出這些與報稅的增值稅進項,銷項不一樣正常嗎?就是正常年底也應該和稅局數(shù)據(jù)一樣才對是嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
但是我們進項稅跟員工福利對應的現(xiàn)金流不一樣啊
你好!你進項的部分,也應該計入福利的現(xiàn)金流。
也就是需要變更現(xiàn)金流了是么
你好!不知道你當時是計入什么的啊。正常來說,你當時不管稅是不是單獨計入,現(xiàn)金流,都應該是選這個啊
選哪個老師?我們金額計入“為職工支付的現(xiàn)金”,稅額計入“支付的稅額“” 所以做進項稅轉(zhuǎn)出,這個現(xiàn)金流怎么做老師
你好!你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,實際上不涉及到現(xiàn)金流量了。只是一開始都應該選為為職工支付的現(xiàn)金
好的,明白了。那老師進項稅轉(zhuǎn)出這個科目月底還要結(jié)轉(zhuǎn)么
你好!這個沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)??梢圆挥媒Y(jié)轉(zhuǎn)