你好 ;? 必須要一致哦。 和你申報(bào)表一致才行??
老師上個(gè)月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個(gè)月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個(gè)月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是?
我公司進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)每月暫估庫(kù)存商品時(shí)可以直接含稅暫估嗎?反正下月初也會(huì)紅沖,否則月末進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)多出來(lái)暫估庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)稅額部分,每月報(bào)增值稅時(shí)數(shù)據(jù)都要再減去這部分進(jìn)項(xiàng),這樣和每月應(yīng)交稅費(fèi)余額都對(duì)不上
老師好!我想問(wèn)一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?還是申報(bào)表上那個(gè)應(yīng)納稅額,因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底。
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下每個(gè)月賬上的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這些與報(bào)稅的增值稅進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)不一樣正常嗎?就是正常年底也應(yīng)該和稅局?jǐn)?shù)據(jù)一樣才對(duì)是嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們一般納稅人,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)開(kāi)少了,交了10多萬(wàn)的增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)相等,不用交稅,這樣會(huì)稅負(fù)異常嗎?
老師,盈利性幼兒園的賬務(wù)怎么處理?
工商年報(bào)的納稅總額是按所屬期還是按實(shí)際繳納日期算?
我們公司投資了一家公司,然后這家公司注銷了,現(xiàn)在我們公司也要注銷,賬上還有長(zhǎng)期股權(quán)投資的,我們公司現(xiàn)在注銷稅務(wù),會(huì)讓填什么表格嗎
老師您好,我公司發(fā)生1項(xiàng)業(yè)務(wù),為委托銷售以收取手續(xù)費(fèi)模式進(jìn)行業(yè)務(wù)處理,受托方銷售后由委托方開(kāi)具發(fā)票給客戶,在這樣的情況下,受托方銷售產(chǎn)品時(shí)需要繳納增值稅嗎?
老師好,公司前期財(cái)務(wù)管的一團(tuán)糟,對(duì)采購(gòu)壓根沒(méi)限價(jià)要求,養(yǎng)成了業(yè)務(wù)大手大腳的習(xí)慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務(wù)很不高興,強(qiáng)推制度肯定會(huì)很抵觸,應(yīng)該怎么處理呢,該問(wèn)題旨在聽(tīng)取多位老師意見(jiàn)及建議,請(qǐng)勿重復(fù)接單。
就是2024匯算清繳調(diào)了報(bào)表的往來(lái),我2025年的期初數(shù)要怎么改呢
建筑工程公司未分配利潤(rùn)過(guò)大,我想提取未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本公積和盈余公積,都需要那些資料和相關(guān)法律法規(guī)政策文件
老師,一個(gè)會(huì)計(jì)新手,比如接到各行業(yè)招聘。例如奶茶店,一般有哪些會(huì)計(jì)分錄。
老師,老板買的金銀首飾開(kāi)的是公司抬頭,能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,還是入什么費(fèi)用,有什么要注意的
您好,老師,請(qǐng)教一下我們單位有一張?jiān)菩?,想與單位甲換現(xiàn)金,我們給單位甲轉(zhuǎn)過(guò)去了這張?jiān)菩?,?yīng)該是單位甲給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)同等金額的現(xiàn)金,結(jié)果是單位乙給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了同等金額的現(xiàn)金,單位甲和單位乙是一個(gè)集團(tuán)的,請(qǐng)問(wèn)這種情況下怎么辦
我11月份接的賬。前面的賬不是我做的,我現(xiàn)在申報(bào)12月份的稅才發(fā)現(xiàn)賬目對(duì)不上,他們賬上入了銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),但是申報(bào)表上又沒(méi)有申報(bào)。到了最后一個(gè)月,拉通算都對(duì)不上
我想請(qǐng)教下老師,我把問(wèn)題找到了,在12月份統(tǒng)一調(diào)可以不
?你去看看? ? 做一個(gè)? 調(diào)整明細(xì)表老板簽字做附件。 12月一起調(diào)整; 可以的??
都要對(duì)哭了,每個(gè)月都不一樣。不知道他們當(dāng)初怎么做的
?你好 ;? ? ?趕緊去對(duì)把。 對(duì)清楚了以后? 記得按月結(jié)轉(zhuǎn)? ?就清晰了??
我后面調(diào)賬應(yīng)該以稅局的申報(bào)表為準(zhǔn)哈,老師。還得去把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表弄出來(lái)
?你好 ; 是的。都是以申報(bào)表 和? 賬務(wù)處理一致的??
非常感謝,老師
?沒(méi)事的; 盡快處理下。? ? 正好年初? ?