同學(xué),你好,對的,有余額,

老師,購買的中秋月餅,銷售方提供的是專票,怎么做賬啊,比如說不含稅金額是100,稅額是13,這個分錄怎么做(進項稅額采取先抵扣后轉(zhuǎn)出方式)
老師,中秋節(jié)給員工購買的月餅進項稅做轉(zhuǎn)出,這個進項稅轉(zhuǎn)出科目月底結(jié)轉(zhuǎn)后是有余額的對吧
老師想問一下為員工購買的月餅對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出,進項稅轉(zhuǎn)出部分對應(yīng)的現(xiàn)金流是不是也要更改
老師,購買月餅送客戶,開了專票,這個專票的進項稅額,不需要做進項轉(zhuǎn)出吧
老師,請問不能抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出后最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,轉(zhuǎn)出的進項稅額最終不能抵扣是要繳納的是嗎?比如我本月轉(zhuǎn)出1000多進項,月底就要把這1000多轉(zhuǎn)出的進項進行繳納
老師您好,請問合同標(biāo)的 設(shè)備一臺,包含了設(shè)備價和安裝工程,,這樣只能從高計稅對嗎?可不可以簽個補充協(xié)議把設(shè)備價和安裝工程價分開列明,分開不同稅率開票,這樣可以嗎?
去年12月的報銷,有張發(fā)票五百塊,計入了成本把我們公司名寫錯了,匯算清繳沒有納稅調(diào)增,那今年把錢給他要回的話,借銀行存款借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)可以嗎,不更正24年匯算清繳
老師,單位小車過戶給個人,也要交增值稅嗎
公司貸款一年期好,還是三年期好
老師,我們給客戶的紅包,十萬塊,直接轉(zhuǎn)給法人了,這種有沒有稅務(wù)風(fēng)險,會不會到時候讓法人繳納個稅啊
你好 老師 對話CFO 課程 在哪里?
老師,酒店裝修費用建賬時候錯計入固定資產(chǎn),但是后來才知道房子是租的,現(xiàn)在要把固定資產(chǎn)改回長攤,請問需要怎么調(diào)呢
老師,項目上買的農(nóng)民工保險入哪個科目呢
老師,請教一下,咱們公司簽訂了一出口合同,質(zhì)保期一年,質(zhì)保金一年后支付,對退稅有沒有什么影響了
甲公司收入40萬,融資部要求報表收入4000萬,會計沒有義務(wù)編吧,給他9月報表他自已編對嗎?
就一直有余額在哪里掛著么
就一直有余額在哪里掛著么
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,你主要看這個科目的余額,其他的有余額都是正常的,相互抵消以后,看二級科目應(yīng)交增值稅,