你好 用于福利進(jìn)項不能抵扣 要轉(zhuǎn)出 是用于福利嗎?

老師,比如貿(mào)易型一般納稅人這個月底購買貨物取到進(jìn)項專票,已入賬并且認(rèn)證抵扣。那下個月發(fā)生退回的話,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是怎樣的呀?
購買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票銷售方要求退回,我們開了紅字信息表,但是沒注意稅額多開了0.01,這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做。
老師我們是購買方上個月購買的貨物進(jìn)項稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購買方申請紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計入沒
老師,購買的中秋月餅,銷售方提供的是專票,怎么做賬啊,比如說不含稅金額是100,稅額是13,這個分錄怎么做(進(jìn)項稅額采取先抵扣后轉(zhuǎn)出方式)
老師,購買月餅用于招待客戶取得的增值稅發(fā)票,是不能抵扣的,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實際發(fā)生廣告費200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計算廣告費扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做
對啊,福利的不是要轉(zhuǎn)出么
你好 借管理費用? 進(jìn)項 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行 借管理費用一 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
好的,謝啦老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!