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老師您好,請問我們沖減進項稅的那部分,報稅是不是做進項稅額轉出就可以?(之前全部抵扣了,現(xiàn)在相對應的固定資產也沖出來了)

2020-11-13 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-13 15:49

您好,是的,您的理解非常正確。您沖進項的原因是什么??

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快賬用戶7477 追問 2020-11-13 16:09

之前工程發(fā)票開完了,但是實際審計金額要低,我們按照實際審計的金額入的賬。

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齊紅老師 解答 2020-11-13 16:13

您好,那應當對方將多開部分開紅字發(fā)票,您這邊做紅字,不是做進項稅轉出,

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您好,是的,您的理解非常正確。您沖進項的原因是什么??
2020-11-13
你好 是需要沖減的,謝謝
2022-09-30
你好,如果貨物或者服務等退回了,需要做負數(shù)分錄沖回 借:庫存商品/費用等? ?負數(shù) 貸:應付賬款? 負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 申報的時候也要填寫轉出 紅沖的發(fā)票一般不打印出來附后面,會附退貨單等類似的業(yè)務上的證明
2024-12-28
你好同學,需要做進項轉出
2022-12-22
做一筆就行了 借:主營業(yè)務成本 ? ?貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-08-14
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