你好,可以的 如果你們支付了直接貸銀行存款,就可以紅沖上個月暫估的。
上月做的暫估,次月來一部分成本票做賬,比如一些零星的小供應商少金額的可以放一起做一筆賬嗎?借:主營業(yè)務成本 -餐飲成本 貸是代銀行存款還是應付賬款,因為上月暫時做的分錄是:借:主營 貸:應付賬款-暫估
9月做了一筆庫存暫估: 借庫存商品 貸應付賬款-暫估 結轉時:借主營業(yè)務成本(暫估金額) 貸庫存商品(暫估金額) 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做?
老師,上個月時候,我做了一筆借主營業(yè)務成本—暫估 貸應付賬款。這個月成本票到了,應該怎么做分錄
老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借:主營業(yè)務成本-暫估成本 貸:應付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費用-服務費 貸:應付賬款-暫估成本 做兩部分是因為如果都做主營業(yè)務成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯嗎 這樣做可以嗎 還是應該怎樣做
接受代賬公司的賬,看到上任會計做了這么一筆分錄 借:應付賬款-暫估 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 之前有暫估一筆服務成本,是這樣做的 借:主營業(yè)務成本-服務 貸:應付賬款-暫估 可以這樣做嗎?看上去怪怪的
這個月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄?。?/p>
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財務部,外賬交由代賬公司做,公司財務部只有我一個出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請教一下,以前年度損益調整,這個科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒有學明白
公司自然人股東發(fā)生股權轉讓,股權轉讓價500萬,實繳注冊資本50萬,未分配利潤-620萬,個人所得稅繳納多少?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
老師你好!本企業(yè)是購買白菜加工成酸菜銷售,銷售時稅率是多少
pcba板開票的稅收編碼應該選什么
老師,晚上好!有個問題想請教一下,就是我們公司在湖南這邊成立的,現(xiàn)在在廣東有個項目有1000多萬,我應該怎么樣去處理這個項目比較好?是在那邊直接開一個銀行賬戶,還是在那邊成立一個分公司?
老師,無票收入做賬時,憑證后面是不是跟合同和出庫單呢
老師52題有沒有視頻解析
好的,幾家零星的供應商是可以放一起做一筆賬的是吧?
是的是的可以的,可以一塊兒。
這樣紅沖掉一部分,等于上月暫估的應付賬款少了一部分,本月主營成本是0哈,這樣就平的把
你好,對的是的,是這么做的。