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老師!出售固定資產(chǎn),款項(xiàng)未收到,分錄這樣做對(duì)不對(duì)?借:其他應(yīng)收賬款,貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)。謝謝!

2021-09-24 22:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-24 22:40

你好,是可以這樣處理的。

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你好,是可以這樣處理的。
2021-09-24
您好 借 固定資產(chǎn)清理 借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)收賬款等 貸 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-消息稅額 借 資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)清理 或者相反分錄
2024-05-01
對(duì)的是的,可以這么做的
2024-04-06
您好 分錄整體沒問(wèn)題,就是提示一點(diǎn),最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的損益,對(duì)應(yīng)的科目是資產(chǎn)處置損益了,不是營(yíng)業(yè)外收支科目了。
2020-11-13
您好,是的,您的賬務(wù)處理是正確的。
2023-05-09
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