您好,如果其他任何進項票都沒有的話,增值稅就需要按開出實際稅額繳納。確認(rèn)下,您說的沒有成本票,是指材料、水電費、設(shè)備、租賃費發(fā)票都不能取得,工資也不能正常入賬的情況下是嗎?
老師你好,我公司16年中標(biāo)一個28萬的項目,16年和17年相繼開票共19萬,也收到了19萬工程款。現(xiàn)因?qū)徲媹蟾嫦聛斫Y(jié)算金額只有12萬多,現(xiàn)要求我們退回6萬多的工程款?,F(xiàn)在除了退款,還需要做哪些工作呢?
老師,你好!我公司是在2016年變成一般納稅人的,現(xiàn)在有一個2011年的工程當(dāng)時沒結(jié)算就一直沒開發(fā)票,現(xiàn)在對方要給結(jié)算,需要開發(fā)票,我們應(yīng)該怎么開才對
請問老師,十年前的施工項目,業(yè)主方當(dāng)時以預(yù)付款方式支付了大部分工程款,并代扣代繳了營業(yè)稅及附加稅,成本也已計入當(dāng)年賬務(wù)處理,現(xiàn)在項目才審計結(jié)算完,需要一次性開具所有工程款發(fā)票給業(yè)主結(jié)算尾款,請問所得稅該如何處理呢?
老師您好!公司2013年項目,現(xiàn)在結(jié)算工程尾款100萬,沒有成本票,現(xiàn)需要開專票結(jié)算,需要交多少增值稅和所得稅
老師早上好!有個項目掛靠一個公司,現(xiàn)在項目結(jié)束了,要算稅費及成本票了:工程款開票:33452057;成本票已提供:27856582.23,已預(yù)繳增值稅:450312.97、印花稅10035.62、附加稅47215.54、個人所得稅85275.23;管理費3%那么我們還要提供多少成本票及增值稅是合理的
請教一下A/B/C/D公司的合作業(yè)務(wù):A公司給B公司打1億元預(yù)付款,B公司轉(zhuǎn)給C公司通過C公司平臺消耗這筆X產(chǎn)品的業(yè)務(wù)款,但X產(chǎn)品的實際經(jīng)營權(quán)在D公司,現(xiàn)在要什么開具發(fā)票和做賬啊
在計算職工福利費,工會經(jīng)費和教育經(jīng)費時,企業(yè)支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司支付派遣員工工資,這個費用可以計算到工資基數(shù)里面嗎?如果直接支付給勞務(wù)派遣員工,計算到工資基數(shù)里面嗎
你好我想問一下我有房產(chǎn)證沒有土地證能不能查到交沒交稅我有本人身份證號
財務(wù)報表報出日后,注冊知悉對財務(wù)報表有重大影響的期后事項,且管理層修改財報表,此時是對管理幫修改后的財務(wù)報表出具新的審計報告嗎?
老師您好,設(shè)區(qū)的人民政府是地級市嗎?那市級人民政府是一樣的嗎
老師,我公司欠老板200萬,做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注銷了,怎么處理合法合規(guī)?
郭老師有空嗎,請教下我們銀行的年化利率是利息嗎,現(xiàn)在是多少
我開票金額5000,收款是4996.6,客戶少付3.4,我想紅沖發(fā)票重開好還是做營業(yè)外支出好
怎么算增值稅稅負(fù),怎么根據(jù)稅負(fù)測算要勾選多少進項稅額?!
納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。小規(guī)模納稅人出租房子,能不能分期開票,開完票的季度交增值稅,實務(wù)上允許嗎
是的,老板講,之前沒要成本票或成本票都給了之前會計,但是賬上現(xiàn)在沒掛這筆往來,要老板開成本票他不愿意,說是老項目
老項目,對方可以選擇簡易計稅或者一般計稅,發(fā)票需要正常開具。很可能當(dāng)時不是公戶交易,所以才沒開票。您說的給了之前會計,怎么理解呢?
選擇簡易計稅也要交增值稅和企業(yè)所得稅?。]有成本票,不是要交25%的企業(yè)所得稅嗎?說給了之前會計也是老板自己說說而已
如果符合小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)納稅所得額不超過100萬元(含)的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅,實際稅率也就是2.5%。就按100萬元申報納稅,需要繳納25000元所得稅。
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