同學(xué)您好, 您這個(gè)交接的時(shí)候有相關(guān)的
老師,新接手一家外賬,老板還讓做內(nèi)賬,但是之前會(huì)計(jì)內(nèi)賬太亂了,我需要重新建賬,內(nèi)賬能倒推么?如何建立內(nèi)賬期初余額
老師剛接手一家公司,老板只給了新一年的期初余額,讓我開始新一年度的做賬,我該怎么做
老師剛接手一家公司,老板只給了新一年的期初余額,讓我開始新一年度的做賬,我該怎么做 之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)聯(lián)系不上了 所以我們重新見了賬套
老師剛接手一家公司,老板只給了新一年的期初余額,讓我開始新一年度的做賬,我該怎么做 之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)聯(lián)系不上了 所以我們重新見了賬套 外賬的 老師
老師,我現(xiàn)在剛接手一家公司內(nèi)賬,老板讓從明年開始,從新建賬,說之前的數(shù)據(jù)亂不全,我是到12月底 把各個(gè)科目余額都結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬(wàn),是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬(wàn),5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬(wàn)股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請(qǐng)問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤(rùn)總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
但之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)聯(lián)系不上了 所以我們重新見了賬套
那就用期初余額作為您軟件新建賬套的期初里面
然后就按正常業(yè)務(wù)做記帳憑證
我先用期初余額作為賬套初始 然后把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)進(jìn)未交增值稅 之后就正常計(jì)提
您好,是的,可以的,如果數(shù)據(jù)對(duì)的話
可這個(gè)月計(jì)提繳納了上月所得稅,利潤(rùn)就變高了 凈利潤(rùn)變得更低了說錯(cuò)了
計(jì)提是所得稅,是利潤(rùn)會(huì)變低的
當(dāng)月繳納的房租是記費(fèi)用嗎,按年繳納的房租計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
一年的話,是預(yù)付賬款——房租
按月交呢,購(gòu)車款的競(jìng)價(jià)繳款該計(jì)入哪里
按月交的話,就正常計(jì)成本費(fèi)用