同學(xué)你好 這個倒推不了哦
老師,新接手一家外賬,老板還讓做內(nèi)賬,但是之前會計(jì)內(nèi)賬太亂了,我需要重新建賬,內(nèi)賬能倒推么?如何建立內(nèi)賬期初余額
老師您好,一家公司今年2月才成立,外賬是外包的,現(xiàn)在要做內(nèi)賬,之前一直沒有做內(nèi)賬。那開始著手內(nèi)賬的話:就需要先建賬套。期初數(shù)據(jù)是根據(jù)外賬賬套上的期初數(shù)據(jù)錄入是嗎?內(nèi)賬數(shù)據(jù)是必須要從營養(yǎng)執(zhí)照成立日期開始做賬嗎?還是可以隨便挑選一個月份開始做內(nèi)賬?內(nèi)賬需要打印憑證嗎?內(nèi)賬會有審計(jì)審查嗎?謝謝老師
老師剛接手一家公司,老板只給了新一年的期初余額,讓我開始新一年度的做賬,我該怎么做 之前的會計(jì)已經(jīng)聯(lián)系不上了 所以我們重新見了賬套 外賬的 老師
老師,我現(xiàn)在剛接手一家公司內(nèi)賬,老板讓從明年開始,從新建賬,說之前的數(shù)據(jù)亂不全,我是到12月底 把各個科目余額都結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?
老師,我們老板讓盤點(diǎn)庫存 以及核算出成品 半成品的貨值 還有盤點(diǎn)固定資產(chǎn) 但是我們企業(yè)之前沒有完整的內(nèi)賬,需要重新建立一套內(nèi)賬。我們是企業(yè)現(xiàn)在用的是免費(fèi)的財(cái)務(wù)軟件 我們應(yīng)該如何利用財(cái)務(wù)軟件把內(nèi)賬建立起來?
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時候結(jié)束這個月
那我如何建立內(nèi)賬的起初余額
盤點(diǎn),只能蔥現(xiàn)在開始建賬
只能從現(xiàn)在開始建賬