同學(xué)你好 這個倒推不了哦
老師,新接手一家外賬,老板還讓做內(nèi)賬,但是之前會計內(nèi)賬太亂了,我需要重新建賬,內(nèi)賬能倒推么?如何建立內(nèi)賬期初余額
老師您好,一家公司今年2月才成立,外賬是外包的,現(xiàn)在要做內(nèi)賬,之前一直沒有做內(nèi)賬。那開始著手內(nèi)賬的話:就需要先建賬套。期初數(shù)據(jù)是根據(jù)外賬賬套上的期初數(shù)據(jù)錄入是嗎?內(nèi)賬數(shù)據(jù)是必須要從營養(yǎng)執(zhí)照成立日期開始做賬嗎?還是可以隨便挑選一個月份開始做內(nèi)賬?內(nèi)賬需要打印憑證嗎?內(nèi)賬會有審計審查嗎?謝謝老師
老師剛接手一家公司,老板只給了新一年的期初余額,讓我開始新一年度的做賬,我該怎么做 之前的會計已經(jīng)聯(lián)系不上了 所以我們重新見了賬套 外賬的 老師
老師,我現(xiàn)在剛接手一家公司內(nèi)賬,老板讓從明年開始,從新建賬,說之前的數(shù)據(jù)亂不全,我是到12月底 把各個科目余額都結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?
老師,我們老板讓盤點庫存 以及核算出成品 半成品的貨值 還有盤點固定資產(chǎn) 但是我們企業(yè)之前沒有完整的內(nèi)賬,需要重新建立一套內(nèi)賬。我們是企業(yè)現(xiàn)在用的是免費的財務(wù)軟件 我們應(yīng)該如何利用財務(wù)軟件把內(nèi)賬建立起來?
計提固定資產(chǎn)折舊10000元,其中車間設(shè)備折舊6000元,行政管理部門折舊4000元。會計分錄可以寫:借:制造費用~折舊費6000 借:管理費用:4000 貸:累計折舊~10000
老師,安徽省公司給員工交社保的操作流程是怎樣的,需要用到哪幾個網(wǎng)站?
房租攤銷時一定要借記管理費用嗎,可以記別的費用嗎
一般納稅人能否在使用一般計稅方法時,對某個項目申請簡易計稅開具3% 發(fā)票?屬于建筑服務(wù),以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費、管理費或者其他費用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購買兩年的財務(wù)軟件可以計入無形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報稅,他們之前的報稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來報的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過的稅呀?還有個人所得稅app上沒有備份的話也是沒有數(shù)據(jù)的對吧
老師,沒有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時合并方利潤表7月有成本結(jié)余到8月的數(shù)據(jù),這個合并時這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
那我如何建立內(nèi)賬的起初余額
盤點,只能蔥現(xiàn)在開始建賬
只能從現(xiàn)在開始建賬