同學(xué)你好 這個(gè)最好是問下稅局 一般是可以
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填加計(jì)扣除10%的申報(bào)表,現(xiàn)在也可以補(bǔ)計(jì)提吧?
老師,您好,我公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計(jì)扣除聲明,也沒有加計(jì)扣除,我在10月份的時(shí)候填寫了這個(gè)聲明,我想問一下我可以在申報(bào)第十期時(shí)把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報(bào)表了
老師我是做餐飲行業(yè)的,之前申報(bào)的時(shí)候沒有選擇過加計(jì)15%的進(jìn)項(xiàng)稅額扣除,現(xiàn)在 2月份的申報(bào)能連同去年的進(jìn)銷加今年2個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)一起算總數(shù)加計(jì)15%扣除嗎
老師,現(xiàn)在更正2月的增值稅申報(bào)表,以前沒有報(bào)加計(jì)扣除,現(xiàn)在要更正申報(bào)填加計(jì)扣除項(xiàng),但不想在2月抵扣加計(jì)扣除,怎么操作呢
老師,從自產(chǎn)自銷一般納稅人處購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,購進(jìn)按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額、領(lǐng)用按1%加計(jì)扣除。 但是10月到12月的稅金未做憑證,也沒有在申報(bào)表抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在申報(bào)1月的增值稅還可以操作嗎?
遞延所得稅負(fù)債,未來實(shí)際要交稅的時(shí)候(真金白銀交稅),該怎么做會計(jì)分錄,能否舉個(gè)例子。我不是問怎么確認(rèn)所得稅負(fù)債。
老師增值稅專票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)是在電子稅務(wù)局哪里勾選的呢?
老師,同一集團(tuán)下說是100%控股的兩個(gè)子公司合并,這兩個(gè)子公司企查查查沒有集團(tuán)占股,賬上也沒有長期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計(jì)算沒搞懂,老師
請問公司要投資另外一個(gè)公司,請問財(cái)報(bào)主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對方公司運(yùn)營是否健康
在銷售負(fù)有現(xiàn)金折扣條件下,交易價(jià)格實(shí)際上屬于可變對價(jià),如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當(dāng)沖減當(dāng)期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個(gè)可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個(gè)是我們公司的營業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬 以前有留底稅額,我們就找了1個(gè)點(diǎn)票的 成本票 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營業(yè)執(zhí)照,專門給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷售加配送
就是專管員電話說有一筆沒計(jì)提,總局那邊顯示的。他也沒讓我計(jì)提,他之前說即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)不給計(jì)提10,總局讓他通知我一下,他不說讓我計(jì)提,表格里面有即征即退項(xiàng)目和一般項(xiàng)目計(jì)提核算,不知道他意思
專管員不想讓我們享受這個(gè)即征即退進(jìn)項(xiàng)計(jì)提10的政策,我就沒計(jì)提,總局顯示了專管員又通知我,還交代我總局要是問起就說我收到通知了
這個(gè)那就不能享受了
政策上可以享受,就是專管員嫌棄我們享受政策太多,開13的專票,可以退稅。相關(guān)進(jìn)項(xiàng)不想讓我們計(jì)提
那只能聽他們的 不然也會其他地方讓你找補(bǔ)回來
好吧謝謝
滿意請給五星好評,謝謝