你好 一般是可以的 但是建議咨詢當?shù)囟惥值膱?zhí)行
我們公司是一般納稅人,在7月份的時候可以享受15%的進項稅額加計扣除,但是當時之前的會計沒有申請,按沒有享受加計扣除申報的增值稅,在8月份的時候去申請了加計扣除,所以在8月份,形成了一千多的進項留抵稅額 這個一千多我該如何賬務(wù)處理呢?
老師您好,我們是生活服務(wù)行業(yè),今年1-9月進項大于銷項沒有交過增值稅(其中4月享受疫情免稅政策進項做了轉(zhuǎn)出),這個月銷項大于進項要交增值稅,填寫了進項加計扣除聲明,這個月能不能享受進項加計扣除15%的優(yōu)惠,這個進項算的是當月的還是可以算1-9月(除4月)進項?
老師,請問下員工是今年12月才在app上填的專項附加扣除,之前申報個稅的時候,都沒有扣減過專項扣除這一項,那在1月份申報12月份的個稅的時候需要把這一年的累計專項附加扣除扣減掉再計算個稅嗎
老師好!這個月我們要做一項2020年的進項稅額加計扣除,更正申報20年所有有進項的月份,加計扣除這個業(yè)務(wù)怎么做賬?需要改動20年的賬嗎?還是在本月做賬?
老師,我們公司是2021年8月份,成立的,8月份備案一般納稅人,屬于生活服務(wù),享受加計抵減扣除10%,我今天申請加計遞減扣除,提交的,已通過,就只是12月份的進項稅額,享受加計抵減扣除嗎,8月,9月,10月11月,都有進項票的,這個是表四加計抵減的報表,里面只有12月份進項稅額的10%,對嗎
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機組維修合同 先預付了四萬 做的借預付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費用 進項稅 貸預付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補,我在一月份的時候計提上了餐補,借:未分配利潤貸:應付職工薪酬-福利費,然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點,這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?
我的本期進項是38285.88加計的是5742.88,我把本期發(fā)生額改成21年1-22年2月的進項是這樣直接改嗎
看截圖? 不能? ? 之前的應該體現(xiàn)在期初欄? , 之前的要想享受抵減 需要改以前的表
那我有發(fā)票的進項和銷項,做賬分錄要怎么做加計的這部分呢
實際繳納增值稅時 增值稅加計抵減的會計分錄 借:應交稅費-未交增值稅 (應納稅額) 貸:銀行存款(實際繳納金額) 其他收益(加計抵減的金額)