你好? ? ? ?這個(gè)的話 在本月去改就行了。? ?不然的話你還得去修改年報(bào)才行的 。? ?
第1:我19年的年度匯算在20年的3-6月已經(jīng)申報(bào)了,但是我發(fā)現(xiàn)19年的個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除填寫(xiě)有錯(cuò),就把19年的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除作廢掉后,在20年的9月份更正了19年的匯算,這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系,更正年度匯算有沒(méi)有時(shí)間限制,還是要跟申報(bào)的限制期內(nèi)更正? 第2:今年的1-8月已經(jīng)公司抵扣了個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,但是因?yàn)樾畔⒂绣e(cuò),我就把20年所有的子女教育,房屋租金,繼續(xù)教育之類(lèi)的作廢掉了,那公司已經(jīng)在1-8月按月抵扣的個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除怎么辦?是到21年3到6月份年度匯算的時(shí)候再重新繳納嗎,多退少補(bǔ)?
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工是今年12月才在app上填的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,之前申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,都沒(méi)有扣減過(guò)專(zhuān)項(xiàng)扣除這一項(xiàng),那在1月份申報(bào)12月份的個(gè)稅的時(shí)候需要把這一年的累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除扣減掉再計(jì)算個(gè)稅嗎
老師好!這個(gè)月我們要做一項(xiàng)2020年的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,更正申報(bào)20年所有有進(jìn)項(xiàng)的月份,加計(jì)扣除這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬?需要改動(dòng)20年的賬嗎?還是在本月做賬?
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師,我們公司是2021年8月份,成立的,8月份備案一般納稅人,屬于生活服務(wù),享受加計(jì)抵減扣除10%,我今天申請(qǐng)加計(jì)遞減扣除,提交的,已通過(guò),就只是12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額,享受加計(jì)抵減扣除嗎,8月,9月,10月11月,都有進(jìn)項(xiàng)票的,這個(gè)是表四加計(jì)抵減的報(bào)表,里面只有12月份進(jìn)項(xiàng)稅額的10%,對(duì)嗎
購(gòu)銷(xiāo)合同只蓋了騎縫章,沒(méi)有簽字,也沒(méi)有在蓋章那里蓋合同章,這樣子在稅務(wù)可以嗎?對(duì)方有付款
所得稅會(huì)計(jì)處理方法中,應(yīng)付稅款法與資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法的概念及應(yīng)用異同?
請(qǐng)問(wèn)一下,收到稅局企業(yè)所得稅去年退稅款咋做分錄,謝謝!
老師7.30我去教育培訓(xùn)小規(guī)模公司上班,支付的款沒(méi)發(fā)票的話,以后匯算清繳我需要調(diào)增什么?房租沒(méi)發(fā)票,零星開(kāi)支也沒(méi)發(fā)票,每個(gè)月沒(méi)攤銷(xiāo),沒(méi)固定資產(chǎn),沒(méi)存款商品的,我該怎么開(kāi)展工作。麻煩知道一下
答案是怎么理解的?B和D麻煩幫我細(xì)分析一下。謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師物流運(yùn)輸行業(yè)的直接成本是哪些呢?
哪位老師,能幫忙寫(xiě)一下,一個(gè)中小型工業(yè)制造業(yè)的會(huì)計(jì),日常的工作內(nèi)容,和詳細(xì)的工作流程,材料,成本什么的。盡量詳細(xì)一些,謝謝老師辛苦了。
本金化率的應(yīng)用場(chǎng)景?
老師,我們買(mǎi)的庫(kù)存商品對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,但是我們又銷(xiāo)售出去了,需要開(kāi)收入發(fā)票,可以暫金額做庫(kù)存商品嘛
請(qǐng)問(wèn)老師,只要進(jìn)店的客人就送個(gè)小禮物,借 銷(xiāo)售方費(fèi)用 借 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款,還需要視同銷(xiāo)售么?還需要申報(bào)個(gè)稅么?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做?
你好? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除抵減? 貸 銀行存款? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??