你好你打算在幾月份的 你要去更正申報就得給你退回
老師,請問個稅現(xiàn)在需更正申報2月份個稅,但是個稅客戶端不顯示專項附加扣除數(shù),這個必須去大廳更正嗎?
老師好,我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報表后需要補增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報表更正不了,加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因為還有年報需要更正
所得稅沒有計提,所得稅預(yù)繳申報表原來沒有加計扣除,現(xiàn)在要更正加計扣除,資產(chǎn)負債表和利潤表就不需要更改對吧
老師,您好,我公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進項符合加計扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計扣除聲明,也沒有加計扣除,我在10月份的時候填寫了這個聲明,我想問一下我可以在申報第十期時把4-10可以加計抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報表了
2月份申報繳納了員工個稅,現(xiàn)在人事部想要我導出一份申報的2月份當月的員工專項附加扣除明細給她,怎么導呢,只要員工2月份當月的專項附加扣除資料,不是累計的專項附加扣除
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔負責區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
我不想在二月抵減加計扣除,但本期可抵減額是灰色的,改不了,很奇怪,更正申報加計扣除了反而還要補交這部分的稅的,是什么問題呢
填寫實際抵扣金額了嗎
自動出來的,不用手動填寫,我現(xiàn)在是補之前的進項加計扣除,應(yīng)該是退稅回來才是,怎么變成還要補交稅呢?是哪里操作有問題嗎
你看主表19藍 里面減去了嘛
有了,加計扣除在主表哪一列填得呢
在19藍 是自動出來的
稅管員要更正2.34月份的,那是從2月份開始更正是嗎
你好可以的 你在電子稅務(wù)局的嗎 還是大廳大廳的可以在四月份一次填寫2-4月份的