同學(xué)您好,很高興為您解答問(wèn)題,請(qǐng)稍后
我這有個(gè)項(xiàng)目,輔助1571547.2元,綜合659756.91元,合計(jì)2231304.11元,今年1月份已開(kāi)票2231304.11,給他們公司交增值稅,附加及印花207013.85元,當(dāng)時(shí)也不知道他們公司是誰(shuí)給我們老板說(shuō)要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說(shuō)成本票超了,然后我們剛好五月有簽證,說(shuō)可以直接低了,輔助簽證88522.59元,已開(kāi)票。給他們公司交稅金及附加8215.86,綜合簽證212476.93已開(kāi)票,給他們公司交稅金及附加19712.99,然后現(xiàn)在說(shuō)成本票不夠,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票,他們現(xiàn)在還要收我們一個(gè)點(diǎn)的企得,我們應(yīng)該開(kāi)多少成本票,企得要交多少,希望老師解答下,謝謝了
掛靠別人做的工程,營(yíng)改增之前掛靠方按合同全額開(kāi)了發(fā)票給甲方,當(dāng)時(shí)按開(kāi)票金額也交了營(yíng)業(yè)稅及附加稅,也按開(kāi)票金額給了掛靠方0.6%的個(gè)稅和2.5%的所得稅,0.8%的管理費(fèi)則是按照每次收款金額給的。收了部分款,甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營(yíng)改增之后才打過(guò)來(lái),那么掛靠公司還應(yīng)該讓我找普票給他們平賬嗎?現(xiàn)在說(shuō)不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費(fèi)用
能不能幫我算一下, 工程9%,別人W掛靠在我們公司的,然后我們掛靠在T,現(xiàn)在結(jié)算了金額是149681.78,需要T開(kāi)票給甲方,我們開(kāi)給T的成本票要55%稅率13的專票,就是82324,稅額是10702.12,30%的勞務(wù)可以是1%普票44904.5,稅額就,449,10%材料稅率1%普票14969,稅額是149.6, 我們應(yīng)該還有給T補(bǔ)點(diǎn)稅金,大概是多少,比我們直接給T稅金10.5%,就是15716.59,再開(kāi)大概是全額的1%普票,哪個(gè)劃算 W還要給我們開(kāi)票
工程9%,別人W掛靠在我們公司的,然后我們掛靠在T,現(xiàn)在結(jié)算了金額是149681.78,需要T開(kāi)票給甲方,我們開(kāi)給T的成本票要55%稅率13的專票,就是82324,稅額是10702.12,30%的勞務(wù)可以是1%普票44904.5,稅額就,449,10%材料稅率1%普票14969,稅額是149.6, 我們應(yīng)該還有給T補(bǔ)點(diǎn)稅金,大概是多少,比我們直接給T稅金10.5%,就是15716.59,再開(kāi)大概是全額的1%普票,哪個(gè)劃算 W還要給我們開(kāi)票 老師能幫忙算下嗎 謝謝老師
我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,合同金額大概1200萬(wàn),是設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開(kāi)完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬(wàn)左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們?cè)谏塘?,這個(gè)130萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師你好,報(bào)名工作年限不夠,是哪填的不對(duì)啊
老師,請(qǐng)問(wèn)電商增值稅稅負(fù)多少?所得稅稅負(fù)多少?
這是什么費(fèi)用?怎么做賬?
老師,一般費(fèi)用票哪些開(kāi)專票能用的?除了住宿票,還有什么?
反向開(kāi)票室是怎么回事?
老師 我這邊是一般納稅人公司 我開(kāi)的銷售發(fā)票對(duì)方說(shuō)找不到我這張發(fā)票是什么原因呢
老師,公司是餐飲公司現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)成本費(fèi)用,比方說(shuō)下半年收入140萬(wàn),統(tǒng)計(jì)稅金,我是不是還得算增值稅,
外購(gòu)產(chǎn)品銷出,但因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,對(duì)方?jīng)]有將問(wèn)題產(chǎn)品沒(méi)有退回給我們,我們購(gòu)貨單位已經(jīng)將發(fā)票全部開(kāi)給我們了,并且我們已經(jīng)做了認(rèn)證抵扣,由于我們沒(méi)有及時(shí)將款項(xiàng)付給供方,供方和我公司打了官司,將那筆款項(xiàng)扣除,請(qǐng)問(wèn)這樣要怎樣做賬務(wù)處理?
老師您好,個(gè)體開(kāi)專票,一定需要辦公戶嗎?
盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算方法
這個(gè)看他們綜合稅率是多少 你提供了多少減出來(lái)