檢查一下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,是哪個(gè)月少計(jì)提了?
我有個(gè)購(gòu)買(mǎi)航天稅盤(pán)的費(fèi)用在4月份已經(jīng)分錄了,借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。因?yàn)榘l(fā)生在3月份,當(dāng)月沒(méi)有增值稅需要繳納?,F(xiàn)在四月份有增值稅了我想要抵扣,我做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 貸:管理費(fèi)用 但是貸方顯示紅字,怎么辦呢?
老師月末計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄?借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 代 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎? 老師不理解這個(gè)會(huì)計(jì)分錄 !那這樣的話借方應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有借方余額啊什么時(shí)候把它銷(xiāo)了,還是一直留著為什么?
老師我們公司是一般納稅人,11月份扣款繳納了10月份的增值稅,請(qǐng)問(wèn)11月份做賬會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師好,土地使用稅和房產(chǎn)稅3月份計(jì)提了,4月份繳納時(shí)減了一半,可明細(xì)表查總是有余額,怎樣做會(huì)計(jì)分錄把賬做平?我感覺(jué)不能有余額?
老師 您好,今年4月份補(bǔ)交了今年2月3月的個(gè)稅我這樣做的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,結(jié)果4月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額剛好為補(bǔ)交的這個(gè)個(gè)稅,老師補(bǔ)交個(gè)稅這樣做分錄為什么會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?
老師好,注銷(xiāo)公司要聯(lián)系稅管員嗎
老師,您好,我們這個(gè)公司是剛用,但是之前是做別的行業(yè)的,我在電子稅務(wù)局看有余額,還用展以前公司把之前的賬要過(guò)來(lái)嗎?
老師,這筆20000的存款本意是在柜員機(jī)將現(xiàn)金存入法人結(jié)算卡,用來(lái)給對(duì)方打款。但是我也不知道存到結(jié)算卡需要填寫(xiě)存款來(lái)源,里面沒(méi)有存現(xiàn)金這一項(xiàng),就選了銷(xiāo)售貨物所得,這個(gè)應(yīng)該沒(méi)事吧
怎么知道當(dāng)月有已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了 ,謝謝老師 哪里可以查詢到
個(gè)體戶注銷(xiāo),升級(jí)為一般納稅人,前期的固定資產(chǎn)怎么處理
老師一般計(jì)稅取的的進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣過(guò)了,東西還在庫(kù)里,就是庫(kù)存商品有剩40來(lái)萬(wàn),今年做的是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本能用庫(kù)里的材料結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
@樸老師,我想問(wèn)下我們將使用過(guò)的二手車(chē)無(wú)償提供給個(gè)人,已經(jīng)辦理過(guò)戶手續(xù),約定我們收不到該車(chē)輛的款項(xiàng),不過(guò)我們需要視同銷(xiāo)售,這樣我們提供車(chē)輛評(píng)估報(bào)告,在下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候填報(bào)未票收入,這樣的話產(chǎn)生的稅額,也是可以使用我之前期末留抵稅額的吧,還是說(shuō)這部分稅額是單獨(dú)進(jìn)行繳納不能抵扣我的留抵稅額?
老師好,企業(yè)通過(guò)二手市場(chǎng)賣(mài)的車(chē),現(xiàn)在的問(wèn)題是:增值稅報(bào)表里面的收入和企業(yè)所得稅年度匯算里面的收入不一樣,差的就是二手車(chē)的收入,這個(gè)正常嗎?需要更正企業(yè)所得稅年度匯算報(bào)表里的收入嗎
老師,他計(jì)提電費(fèi),借管理費(fèi)用,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,重回的時(shí)候是不是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸管理費(fèi)用。重新入賬,,借管理費(fèi)用,,帶銀行存款,
老師,對(duì)公賬戶上的錢(qián)是法人借給公司的,然后法人現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)一筆錢(qián)出來(lái)可以嗎