同學你好 因為個稅是個人承擔的 應該先計提工資 借費用科目貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸應交稅費個稅 然后再做你這個分錄

老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產負債表里,期末余額 資產和負債是平的,但今年的年初余額里 資產和負債不平了,應交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應該怎么調整?資產負債表不平了。
老師,建筑公司,2020.1月和3月交2019年的所得稅共交4204.85,但會計做的這兩個分錄導致資產負債表和利潤表的勾稽關系不一致,就相差了4204.85元,這個賬該怎樣調平?
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結,年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅這一步,導致現(xiàn)在3月份的資產負債表里應交稅費是負數(shù),我應該怎么調整?
老師 您好,今年4月份補交了今年2月3月的個稅我這樣做的分錄:借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款,結果4月份的資產負債表不平,差額剛好為補交的這個個稅,老師補交個稅這樣做分錄為什么會導致資產負債表不平呢?
老師,6月份我交了所得稅,做的借:所得稅費用 貸:應交稅金應交所得稅 ,交的時候,借:交交稅金應交所得稅 貸:銀行存款。因為是預交,所以年底一起結轉,但是6月份我的資產負債表與利潤表勾稽關系就差了這個所得稅,是哪里錯了嗎??
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農產品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
我這個應該是在4月份補計提工資可以嗎?
補交的2月3月個稅從4月份員工工資中扣 的,我們4月份的工資在5月15號發(fā)放
同學你好 對的 補計提就可以了