在未開(kāi)票收入欄填負(fù)數(shù)
老師你好!建筑勞務(wù)公司二月份開(kāi)了發(fā)票稅款也在2月份交了,本月申報(bào)上期稅費(fèi)時(shí)增值稅按開(kāi)票金額申報(bào),印花稅上月已交部分不用做納稅申報(bào)處理是嗎
小規(guī)模納稅人,9月份開(kāi)的專票10萬(wàn)元,10月份季度申報(bào)已經(jīng)申報(bào)并繳納了增值稅和稅金,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方今日退回要求開(kāi)成2023年的發(fā)票,需要怎么處理?
去年12月份收到幾張建筑服務(wù)的專票,發(fā)票上沒(méi)有備注,但是1月份我們已經(jīng)夠選抵扣了并且繳稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題了,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,然后對(duì)方紅沖給我們重開(kāi)發(fā)票下個(gè)月我們?cè)趺刺顖?bào)增值稅申報(bào)表
老師,之前年度的城建稅申報(bào)有誤,在2023年4月份更正申報(bào)并補(bǔ)繳稅款及滯納金,當(dāng)時(shí)未做賬務(wù)處理,說(shuō)補(bǔ)上就行了,現(xiàn)在做2023年匯算清繳,滯納金要求調(diào)增,我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,第四季度所得稅已經(jīng)申報(bào)并繳納了所得稅的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有張成本票重復(fù)入了帳,在24年8月,金額有30多萬(wàn),我想問(wèn)下該怎么處理
老師好,注銷公司要聯(lián)系稅管員嗎
老師,您好,我們這個(gè)公司是剛用,但是之前是做別的行業(yè)的,我在電子稅務(wù)局看有余額,還用展以前公司把之前的賬要過(guò)來(lái)嗎?
老師,這筆20000的存款本意是在柜員機(jī)將現(xiàn)金存入法人結(jié)算卡,用來(lái)給對(duì)方打款。但是我也不知道存到結(jié)算卡需要填寫(xiě)存款來(lái)源,里面沒(méi)有存現(xiàn)金這一項(xiàng),就選了銷售貨物所得,這個(gè)應(yīng)該沒(méi)事吧
怎么知道當(dāng)月有已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了 ,謝謝老師 哪里可以查詢到
個(gè)體戶注銷,升級(jí)為一般納稅人,前期的固定資產(chǎn)怎么處理
老師一般計(jì)稅取的的進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣過(guò)了,東西還在庫(kù)里,就是庫(kù)存商品有剩40來(lái)萬(wàn),今年做的是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本能用庫(kù)里的材料結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
@樸老師,我想問(wèn)下我們將使用過(guò)的二手車無(wú)償提供給個(gè)人,已經(jīng)辦理過(guò)戶手續(xù),約定我們收不到該車輛的款項(xiàng),不過(guò)我們需要視同銷售,這樣我們提供車輛評(píng)估報(bào)告,在下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候填報(bào)未票收入,這樣的話產(chǎn)生的稅額,也是可以使用我之前期末留抵稅額的吧,還是說(shuō)這部分稅額是單獨(dú)進(jìn)行繳納不能抵扣我的留抵稅額?
老師好,企業(yè)通過(guò)二手市場(chǎng)賣(mài)的車,現(xiàn)在的問(wèn)題是:增值稅報(bào)表里面的收入和企業(yè)所得稅年度匯算里面的收入不一樣,差的就是二手車的收入,這個(gè)正常嗎?需要更正企業(yè)所得稅年度匯算報(bào)表里的收入嗎
老師,他計(jì)提電費(fèi),借管理費(fèi)用,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,重回的時(shí)候是不是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸管理費(fèi)用。重新入賬,,借管理費(fèi)用,,帶銀行存款,
老師,對(duì)公賬戶上的錢(qián)是法人借給公司的,然后法人現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)一筆錢(qián)出來(lái)可以嗎