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去年12月份收到幾張建筑服務(wù)的專票,發(fā)票上沒有備注,但是1月份我們已經(jīng)夠選抵扣了并且繳稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題了,怎么進行賬務(wù)處理,然后對方紅沖給我們重開發(fā)票下個月我們怎么填報增值稅申報表

2023-02-23 08:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-23 08:18

你好,對方紅沖給我們,你們做之前入賬的相反分錄 重開發(fā)票下個月,下個月根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄就是了 填報增值稅申報表:紅沖的月份,按正數(shù)進項減去負數(shù)進項進行申報 之后月份,正常申報就是了

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你好,對方紅沖給我們,你們做之前入賬的相反分錄 重開發(fā)票下個月,下個月根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄就是了 填報增值稅申報表:紅沖的月份,按正數(shù)進項減去負數(shù)進項進行申報 之后月份,正常申報就是了
2023-02-23
他之前如果說已經(jīng)沖紅的這個發(fā)票的進項你是不可以抵扣的,你能夠抵扣的只是這個藍字,就是后面重新開的這個發(fā)票。然后你之前勾選認證之后,你不做抵扣,做一個進項稅額轉(zhuǎn)出,
2021-01-04
同學(xué),你好 開了紅字發(fā)票給你們,你們直接做負數(shù)分錄就行了
2023-11-24
你好,不用的,不用做賬務(wù)處理,你只需要拿正確的來做就行。
2024-01-05
您好!你借應(yīng)收賬款 貸管理費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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