借:銀行存款1000
銷售費(fèi)用200
貸:預(yù)收賬款1200
實(shí)際消費(fèi)
借:預(yù)收賬款1200
應(yīng)收賬款100
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
會(huì)員卡充值5000,贈(zèng)送1000,做分錄時(shí)這1000怎么體現(xiàn),客戶充值了5000,實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候不是可以消費(fèi)6000嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,餐飲業(yè)小規(guī)模企業(yè)會(huì)員卡現(xiàn)金充值1000贈(zèng)送200,怎么做分錄?那消費(fèi)的時(shí)候會(huì)員卡本金消費(fèi)100,贈(zèng)送消費(fèi)120,這個(gè)又怎么做分錄?
老師,我有一個(gè)賬務(wù)處理下,充值會(huì)員卡,顧客實(shí)際支付一萬(wàn)元,但是我們贈(zèng)送了1000元,怎么做賬務(wù)處理,然后顧客來(lái)消費(fèi)了,消費(fèi)了1000塊錢,那怎么做賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司為KTV行業(yè),有會(huì)員卡充值贈(zèng)送的業(yè)務(wù),例如:會(huì)員現(xiàn)金充值1000元,贈(zèng)送金額為200元,我做分錄為 借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000元 銷售費(fèi)用 200元 貸:預(yù)收賬款 1200元 在會(huì)員消費(fèi)的時(shí)候消費(fèi)了500元, 消費(fèi)我怎么做分錄 不考慮稅務(wù)問(wèn)題
老師會(huì)員卡充值的問(wèn)題,客人充值1000送200,客人來(lái)消費(fèi)時(shí),我怎么做,還有就是客人充1000送500,每次消費(fèi)時(shí),每餐能抵扣50%,這種帳務(wù)怎么處理
老師好,注銷公司要聯(lián)系稅管員嗎
老師,您好,我們這個(gè)公司是剛用,但是之前是做別的行業(yè)的,我在電子稅務(wù)局看有余額,還用展以前公司把之前的賬要過(guò)來(lái)嗎?
老師,這筆20000的存款本意是在柜員機(jī)將現(xiàn)金存入法人結(jié)算卡,用來(lái)給對(duì)方打款。但是我也不知道存到結(jié)算卡需要填寫存款來(lái)源,里面沒(méi)有存現(xiàn)金這一項(xiàng),就選了銷售貨物所得,這個(gè)應(yīng)該沒(méi)事吧
怎么知道當(dāng)月有已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了 ,謝謝老師 哪里可以查詢到
個(gè)體戶注銷,升級(jí)為一般納稅人,前期的固定資產(chǎn)怎么處理
老師一般計(jì)稅取的的進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣過(guò)了,東西還在庫(kù)里,就是庫(kù)存商品有剩40來(lái)萬(wàn),今年做的是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本能用庫(kù)里的材料結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
@樸老師,我想問(wèn)下我們將使用過(guò)的二手車無(wú)償提供給個(gè)人,已經(jīng)辦理過(guò)戶手續(xù),約定我們收不到該車輛的款項(xiàng),不過(guò)我們需要視同銷售,這樣我們提供車輛評(píng)估報(bào)告,在下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候填報(bào)未票收入,這樣的話產(chǎn)生的稅額,也是可以使用我之前期末留抵稅額的吧,還是說(shuō)這部分稅額是單獨(dú)進(jìn)行繳納不能抵扣我的留抵稅額?
老師好,企業(yè)通過(guò)二手市場(chǎng)賣的車,現(xiàn)在的問(wèn)題是:增值稅報(bào)表里面的收入和企業(yè)所得稅年度匯算里面的收入不一樣,差的就是二手車的收入,這個(gè)正常嗎?需要更正企業(yè)所得稅年度匯算報(bào)表里的收入嗎
老師,他計(jì)提電費(fèi),借管理費(fèi)用,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,重回的時(shí)候是不是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸管理費(fèi)用。重新入賬,,借管理費(fèi)用,,帶銀行存款,
老師,對(duì)公賬戶上的錢是法人借給公司的,然后法人現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)一筆錢出來(lái)可以嗎