您好,實(shí)際繳納稅費(fèi)的時(shí)候,將加計(jì)抵減的金額,做到其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入即可
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人在繳納增值稅時(shí)候,有個(gè)現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除可以抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅,分錄如何做呢?
加計(jì)抵減扣除金額如何做會(huì)計(jì)分錄
加計(jì)抵減扣除如何做賬呢
加計(jì)扣除的增值稅抵減應(yīng)交增值稅如何做分錄?
老師,符合加計(jì)抵減10%政策,抵減的稅額如何做分錄呢
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實(shí)開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是生產(chǎn)制造銷(xiāo)售企業(yè),有出口和內(nèi)銷(xiāo),出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒(méi)有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實(shí)際是發(fā)7月工資,但是備注錯(cuò)了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來(lái)重新給他發(fā)對(duì)吧?員工退回的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有計(jì)提,直接是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個(gè)稅申報(bào)在2025年1月份,這個(gè)怎么調(diào)賬?
注冊(cè)資金的印花稅稅率是多少?
老師他給我開(kāi)了一張利息的發(fā)票假如是1萬(wàn),,然后我們公戶給他了12萬(wàn),老師這個(gè)怎么寫(xiě)分錄
老師你好,貸款的利息是可以抵稅的嗎?
老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷(xiāo),直接 借:暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師就是我們廠里買(mǎi)了機(jī)器80萬(wàn),我該怎么做賬?
比如, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 貸:其他收益