同學(xué)你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-加計抵減 ? ? ?貸:其他收益

老師,我想咨詢兩個問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進項稅可以加計遞減10%,請問這個分錄該如何做?整套分錄哦,同時需不需要計提,如果需要計提的話分錄如何,次月申報抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時,繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺勾選一張進項票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進項,當(dāng)時沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項?還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務(wù)費的進項票,我這個月開出了技術(shù)服務(wù)費的銷項,我可以用之前月份的運輸費或者代理服務(wù)費的進項來抵扣我這個月份的技術(shù)服務(wù)費進項嗎?
請問一般納稅人在繳納增值稅時候,有個現(xiàn)代服務(wù)加計扣除可以抵減銷項稅,分錄如何做呢?
請問老師,一般納稅人繳納增值稅月末賬務(wù)如何處理?進項大于銷項,銷項大于進項,繳納增值稅,附加稅,所得稅時會計分錄如何做?謝謝
請問一般納稅人,主要銷售貨物,取回進項票可以多抵扣一些嗎?比如跟現(xiàn)代服務(wù)加計扣除這樣多10%
老師,生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納稅額的話,請問這加計抵減的如何操作呢?需要做會計分錄嗎?
老師,開發(fā)票要看哪些資料?
老師,我們請了一個技術(shù)指導(dǎo)員,3.6萬。他開發(fā)票稅高,我們準(zhǔn)備給他發(fā)工資,發(fā)四個月的。簽個臨時合同可以不?
老師就是水利建設(shè)費需要計提嗎?如果要計提分錄怎么寫?
已收款進來未開票出去的,必須要補開發(fā)票嗎
現(xiàn)金流量表應(yīng)該怎么登,怎么理解每一項應(yīng)該填的具體內(nèi)容嗎
其他應(yīng)收,其他應(yīng)付超什么的時候會預(yù)警
公司的賬每年要稅務(wù)師事務(wù)所審計嗎,如果不審計,會計自己做匯算清繳可以嗎
一般納稅人開具的發(fā)票,對方接收票后開具了銷售折讓,如何做賬,收入要沖回折讓金額嗎
網(wǎng)銀開戶費用屬于辦公費還是財務(wù)費用嘞?
@郭老師@郭老師@郭老師
其他收益是一級科目還是?
這個是一級科目的呀
我這個做賬軟件里面的會計準(zhǔn)則沒有這個科目呢
沒有的話? 用營業(yè)外收入哦
算入營業(yè)外收入,匯算清繳時又要作納稅調(diào)增哦
這個不是調(diào)增啊? ?是本身就是會計利潤? ?不調(diào)整的
在營業(yè)外收入設(shè)置的二級科目寫什么比較合適
二級科目可以是減免增值稅的