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老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷,直接 借:暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款

2025-10-02 17:21

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你好,需要先把暫估的紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做材料購進(jìn)分錄才是的
2020-10-08
您好 未收到貨跟發(fā)票就付款: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到貨后未收到發(fā)票且月底了,是進(jìn)暫估 借:原材料—材料 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 收到票之后: 借:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 貸:原材料—材料 借:原材料 ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款【最開始的那個(gè)應(yīng)付賬款】
2021-04-19
您好 收到材料 借 原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 次月收到發(fā)票 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款
2021-04-26
您好,是的,您的理解非常正確。最后一個(gè),貸應(yīng)付賬款113。
2020-10-20
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、 貸預(yù)付賬款
2023-04-09
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