送樣品給客戶(hù)視同銷(xiāo)售處理 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 同時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫(kù)存商品
(1) 公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為18000元。 適用增值稅稅率為13%。(2)公司采用賒銷(xiāo)方式售出A產(chǎn)品20臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為18000元,增值稅為46 800元。 (3) 公司與X公司簽訂一份銷(xiāo)售A產(chǎn)品10臺(tái)的合同,收取定金100 000元,存入銀行。 (4)公司交付10臺(tái)A產(chǎn)品給X公司,單價(jià)為18000元,適用增值稅稅率為13%. .余款收到存入銀行。 (5)公司銷(xiāo)售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價(jià)為15000元,適用增值稅稅率為13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的一張不帶息銀行承兌匯票1356 000元。 (6)支付廣告費(fèi)20萬(wàn)元。 (7)支付銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦公費(fèi)30000元。 (8)月末計(jì)算銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資10萬(wàn)元。 (9) 公司與客戶(hù)簽訂的銷(xiāo)售合同金額為2640000元,按0.3%繳納印花稅。(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺(tái)的成本906 300元,B產(chǎn)品80套626 400元。(11) 公司將其發(fā)明專(zhuān)利以專(zhuān)利許可的方式授權(quán)其他公司使用,收取的專(zhuān)利使用費(fèi)為150000元。按國(guó)家的相關(guān)規(guī)定,這筆收入免征增值稅和所得稅。 要求:為上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問(wèn),寄給國(guó)外客戶(hù)樣品,已經(jīng)報(bào)關(guān)了,不收匯。借方:銷(xiāo)售費(fèi)用-廣告費(fèi),貸方:做什么科目比較合適。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)給國(guó)外客戶(hù)寄樣品704.8元(當(dāng)月匯率算的金額),已經(jīng)報(bào)關(guān)了。分錄借方:銷(xiāo)售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸方:做什么科目比較合適。是免費(fèi)寄給客戶(hù)的。
1)司售A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為18000元。適用增值稅稅率為13%(2)司采用銷(xiāo)方式售出A產(chǎn)品20臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為18000元,增值稅36000046800元。(3)公司與X公司簽訂一份銷(xiāo)售A產(chǎn)品10臺(tái)的合同,收取定金100000元存入銀行。(4)公司交付10臺(tái)A產(chǎn)品給X公司,單價(jià)為18000元,適用增值稅稅率為13%余款收到存入銀行。80000預(yù)收(5)公司銷(xiāo)售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價(jià)為15000元,適用增值稅科率為13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的一張不帶息銀行承兌匯票1356000元。(6)支付廣告費(fèi)20萬(wàn)元。(7)支付銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦公費(fèi)30000元。(8)月末計(jì)算銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資10萬(wàn)元。(9)公司與客戶(hù)簽訂的銷(xiāo)售合同金額為2640000元,按0.3%繳納印花稅。(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺(tái)的成本906300元,B產(chǎn)品80套626400元(11)公司將其發(fā)明專(zhuān)利以專(zhuān)利許可的方式授權(quán)其他公司使用,收取的專(zhuān)利使用費(fèi)為150000元。按國(guó)家的相關(guān)規(guī)定,這筆收入免征增值稅和所得稅。要求:為上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
分公司4月18日賣(mài)給客戶(hù)52.5元的訂單費(fèi),未收到發(fā)票,總公司人通知我讓做庫(kù)存商品暫估入庫(kù),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)的是借庫(kù)存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開(kāi)給我們的52.5元發(fā)票這月會(huì)郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶(hù)的,不過(guò)這個(gè)錢(qián)就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫(xiě)的借貸分錄外還用寫(xiě)其他的分錄嗎?總公司會(huì)計(jì)跟我說(shuō)做個(gè)預(yù)收款,預(yù)收款是寫(xiě)分錄嗎?寫(xiě)完預(yù)售款分錄全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫(xiě)的對(duì)嗎?只簡(jiǎn)答不細(xì)發(fā)細(xì)節(jié)的就不要回答了,否則我會(huì)給差評(píng),已經(jīng)遇到2不回復(fù)追問(wèn)細(xì)節(jié)問(wèn)題的,浪費(fèi)彼此時(shí)間,謝謝!
老師你好,開(kāi)五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師,我們一張23年的發(fā)票失控了,24年稅務(wù)要求補(bǔ)交所得稅,普票,我們實(shí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)怎么做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我要怎么補(bǔ)報(bào)以前年度的印花稅呢?剛剛點(diǎn)了我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)-填表式申報(bào)-印花稅增加完稅源后點(diǎn)提交就返回到最初界面了,然后也查不到我剛剛報(bào)的
老師,股東轉(zhuǎn)入投資款入公戶(hù),印花稅也繳納啦,賬上也計(jì)入實(shí)收資本,這個(gè)怎么能證明實(shí)繳完成了
企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)驹趺磶瓦€員工代扣代繳
發(fā)現(xiàn)去年的現(xiàn)金流量表,分配不對(duì),如果要更改怎么改呢?可以不更改嗎
老師,由于銀行柜臺(tái)出錯(cuò),收了我們公司手續(xù)費(fèi),然后我們店長(zhǎng)聯(lián)系她,她根據(jù)銀行收的手續(xù)費(fèi)記錄個(gè)人把總額付給我們店長(zhǎng)了,請(qǐng)問(wèn)店長(zhǎng)把這筆手續(xù)費(fèi)付到公司我們?cè)趺催M(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司,要給客戶(hù)介紹費(fèi)返款怎么支付好些,怎么做賬務(wù)處理合理,稅點(diǎn)應(yīng)該收多少個(gè)點(diǎn)合理。
你好,老師,就是領(lǐng)導(dǎo)讓我在超市買(mǎi)一張購(gòu)物卡,開(kāi)的普票。然后回來(lái)報(bào)銷(xiāo),財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)普票不行,專(zhuān)票才可以。但是超市對(duì)于儲(chǔ)值卡開(kāi)不了專(zhuān)票。這種應(yīng)該怎么處理,我的錢(qián)還墊進(jìn)去了呢。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下平常的一些無(wú)票支出怎么做賬,
出口免稅的
按照上述分錄只是出口不計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)那行分錄去掉
好的,謝謝您
學(xué)習(xí)必須如蜜蜂一樣,采過(guò)許多花,才能釀出蜜來(lái)。加油!