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Q

分公司4月18日賣給客戶52.5元的訂單費,未收到發(fā)票,總公司人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,預收款是寫分錄嗎?寫完預售款分錄全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?老師,我寫的對嗎?只簡答不細發(fā)細節(jié)的就不要回答了,否則我會給差評,已經遇到2不回復追問細節(jié)問題的,浪費彼此時間,謝謝!

2023-05-21 05:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-21 09:37

您好 根據您的描述,屬于贈送 借:銷售費用(庫存商品加同商品的銷項稅) 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額

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齊紅老師 解答 2023-05-21 09:37

您的第一問是正確的。

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齊紅老師 解答 2023-05-21 09:38

分公司4月18日賣給客戶52.5元的訂單費,未收到發(fā)票,總公司人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額。 答:這一步是正確的。

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快賬用戶1361 追問 2023-05-21 12:44

那就是我現在在加個分錄 摘要是進貨 借:庫存商品52.5 貸:應付賬款52.5 然后就去全選憑證結轉 全選憑證記賬 全選憑證結賬 等收到發(fā)票后暫估入庫紅沖在寫分錄 摘要收到發(fā)票 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應付賬款 貸:銀行存款 摘要免費給客戶,費用分公司承擔 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 就可以了是吧?老師

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齊紅老師 解答 2023-05-21 13:14

紅沖后,做一個籃字的,其他的都對。

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快賬用戶1361 追問 2023-05-21 13:30

藍色是啥?老師

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快賬用戶1361 追問 2023-05-21 13:32

紅沖后的分錄對吧?老師

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齊紅老師 解答 2023-05-21 14:25

是的。 直接一步就連同紅沖和發(fā)票入賬作好了 借應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-供應商 應交

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快賬用戶1361 追問 2023-05-21 15:04

那就是收到發(fā)票紅沖后寫的分錄是 借應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-供應商 應交 是嗎?老師 不用像上面那樣收到發(fā)票 【摘要收到發(fā)票 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應付賬款 貸:銀行存款 摘要免費給客戶,費用分公司承擔 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)】 是嗎?老師

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齊紅老師 解答 2023-05-21 15:05

是的,親,您理解的非常對。作題認真。

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快賬用戶1361 追問 2023-05-21 15:06

好的,那我根據您的寫,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-21 15:10

好的,客氣了,祝工作順利!

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您好 根據您的描述,屬于贈送 借:銷售費用(庫存商品加同商品的銷項稅) 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額
2023-05-21
您好,借,銷售費用? 貸:主營業(yè)務收入? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2023-05-21
進貨 借:庫存商品52.5 貸:應付賬款52.5 收到發(fā)票 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應付賬款 貸:銀行存款
2023-05-21
您好 就是這個庫存商品是樣品 免費給客戶使用 對嗎
2023-05-19
同學你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應該 借: 庫存商品 這個進項稅額不用轉出,應為你給客戶試用已經做視同銷售,確認銷項稅額了
2023-06-19
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