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1)司售A產(chǎn)品50臺,每臺單價為18000元。適用增值稅稅率為13%(2)司采用銷方式售出A產(chǎn)品20臺,每臺單價為18000元,增值稅36000046800元。(3)公司與X公司簽訂一份銷售A產(chǎn)品10臺的合同,收取定金100000元存入銀行。(4)公司交付10臺A產(chǎn)品給X公司,單價為18000元,適用增值稅稅率為13%余款收到存入銀行。80000預(yù)收(5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價為15000元,適用增值稅科率為13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的一張不帶息銀行承兌匯票1356000元。(6)支付廣告費20萬元。(7)支付銷售機構(gòu)網(wǎng)點辦公費30000元。(8)月末計算銷售機構(gòu)人員工資10萬元。(9)公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3%繳納印花稅。(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺的成本906300元,B產(chǎn)品80套626400元(11)公司將其發(fā)明專利以專利許可的方式授權(quán)其他公司使用,收取的專利使用費為150000元。按國家的相關(guān)規(guī)定,這筆收入免征增值稅和所得稅。要求:為上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。

2022-05-17 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-17 12:47

借,應(yīng)收賬款 你這個后面增值稅的金額是不是錯呀?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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