你好 (1) 公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價為18000元。 適用增值稅稅率為13% 借,應收賬款18000*50*(1加上13%) 貸,主營業(yè)務收入1800*50 貸,應交稅費——應增銷1800*50*13% (2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為46 800元。 借,應收賬款406800 貸,主營業(yè)務收入360000 貸,應交稅費——應增銷46800 (3) 公司與X公司簽訂一份銷售A產(chǎn)品10臺的合同,收取定金100 000元,存入銀行。 借,銀行存款100000 貸,預收賬款100000 (4)公司交付10臺A產(chǎn)品給X公司,單價為18000元,適用增值稅稅率為13%. .余款收到存入銀行。 借,銀行存款 借,預收賬款100000 貸,主營業(yè)務收入180000 貸,應交稅費——應增銷23400 (5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價為15000元,適用增值稅稅率為13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的一張不帶息銀行承兌匯票1356 000元。 借,應收票據(jù)1356000 貸,主營業(yè)務收入1200000 貸,應交稅費——應增銷156000 (6)支付廣告費20萬元。 借,銷售費用200000 貸,銀行存款200000 (7)支付銷售機構(gòu)網(wǎng)點辦公費30000元。 借,銷售費用30000 貸,銀行存款30000 (8)月末計算銷售機構(gòu)人員工資10萬元。 借,銷售費用100000 貸,應付職工薪酬100000 (9) 公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3%繳納印花稅。 借,稅金及附7920 貸,銀行存款7920 (10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺的成本906 300元,B產(chǎn)品80套626 400元。 借,主營業(yè)務成本A906300 借,主營業(yè)務成本B626400 貸,庫存商品A906300 貸,庫存商品B626400 、(11) 公司將其發(fā)明專利以專利許可的方式授權(quán)其他公司使用,收取的專利使用費為150000元。按國家的相關(guān)規(guī)定,這筆收入免征增值稅和所得稅。 借,銀行存款150000 貸,其他業(yè)務收入150000
(1) 公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價為18000元。 適用增值稅稅率為13%。(2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為46 800元。 (3) 公司與X公司簽訂一份銷售A產(chǎn)品10臺的合同,收取定金100 000元,存入銀行。 (4)公司交付10臺A產(chǎn)品給X公司,單價為18000元,適用增值稅稅率為13%. .余款收到存入銀行。 (5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價為15000元,適用增值稅稅率為13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的一張不帶息銀行承兌匯票1356 000元。 (6)支付廣告費20萬元。 (7)支付銷售機構(gòu)網(wǎng)點辦公費30000元。 (8)月末計算銷售機構(gòu)人員工資10萬元。 (9) 公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3%繳納印花稅。(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺的成本906 300元,B產(chǎn)品80套626 400元。(11) 公司將其發(fā)明專利以專利許可的方式授權(quán)其他公司使用,收取的專利使用費為150000元。按國家的相關(guān)規(guī)定,這筆收入免征增值稅和所得稅。 要求:為上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
(1)公可銷善A產(chǎn)品50臺,每臺單價為18000元,適用增值稅稅率為13%(2)公司采用除銷方式售出A產(chǎn)品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為)(3)公同與X公司簽燈一份銷售A產(chǎn)品10臺的合同,收取定金100016800元(4)公司交付10臺A產(chǎn)品給X公司,單價為1800元,適用增值稅稅率為13%余款收到存入銀行(5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價為15000元,適用增值稅稅率為13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的一張不帶息銀行承兌匯票1356000元(6)支付廣告費20萬元(7)支付銷售機構(gòu)網(wǎng)點辦公費30000元(8)月末計算銷售機構(gòu)人員工資10萬元。(9)公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3‰繳納印花稅。10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺的成本906300元,B產(chǎn)品80套626400元。(1)公司將其發(fā)明專利以專利許可的方式授權(quán)其他公司使用,收取的專利使用費為150000元,按國家的相關(guān)規(guī)定,這筆收入免征增值稅和所得稅
(1)公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價為18000元,適用增值稅稅率為13%2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為46800元。3)公司與X公司簽訂一份銷售A產(chǎn)品10臺的合同,收取定金10萬元存入銀行。(4)公司交付10臺A產(chǎn)品給X公司,單價為18000元,適用增值稅稅率為13%,余款收到存入銀行5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司單位售價為15000元適用增值稅稅率為13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的一張不帶息銀行承兌匯票13560006)支付廣告費20萬元。(7)支付銷售機構(gòu)網(wǎng)點辦公費3萬元(8)月末計算銷售機構(gòu)人員工資10萬元9)公司與客戶簽訂的銷售合同金額為264萬元,按0.3‰交納印花稅(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺的成本906300元,B產(chǎn)品80套626400元。要求:為上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄
資料:(1)公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價為18000元,適用的增值稅率為13%。借:應收賬款——50*18000*1.13貸:主營業(yè)務收入50*18000應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)50*18000*0.13(2)公司來用賒銷方式售出A產(chǎn)品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為46800元。借:應收賬款貸:主營營業(yè)收入20*18000應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(3)公司與X公司簽訂一份銷售A產(chǎn)品10臺的合同,收取定金100000元,存入銀行。(4)公司交付10臺A產(chǎn)品給X公司,單價為18000元,適用的增值稅率為13%,余款收到存入銀行。(5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價為15000元,適用增值稅稅率13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的-張不帶息銀行承兌匯票1356000元。(6)支付廣告費20萬元。(7)支付銷售機構(gòu)網(wǎng)點辦公費30000元。(8)月末計算銷售機構(gòu)人員工資10萬元。(9)公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3‰繳納印花稅。(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺的成本9063
資料:(1)公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價為18000元,適用的增值稅率為13%。借:應收賬款——50*18000*1.13貸:主營業(yè)務收入50*18000應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)50*18000*0.13(2)公司來用賒銷方式售出A產(chǎn)品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為46800元。借:應收賬款貸:主營營業(yè)收入20*18000應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(3)公司與X公司簽訂一份銷售A產(chǎn)品10臺的合同,收取定金100000元,存入銀行。(4)公司交付10臺A產(chǎn)品給X公司,單價為18000元,適用的增值稅率為13%,余款收到存入銀行。(5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價為15000元,適用增值稅稅率13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的-張不帶息銀行承兌匯票1356000元。(6)支付廣告費20萬元。(7)支付銷售機構(gòu)網(wǎng)點辦公費30000元。(8)月末計算銷售機構(gòu)人員工資10萬元。(9)公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3‰繳納印花稅。(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺的成本9063
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關(guān)單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應該有電放費嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調(diào)整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因啊?
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字