您好,您的這個需要具體分析
你好,老師,我想請問一下我2月份銷售一批貨物,但是因為疫情,供應(yīng)商沒有給到發(fā)票,而且價格也在原來的基礎(chǔ)上要調(diào)整,請問一下我的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?那要是少或者多結(jié)轉(zhuǎn)了,下個月沒有了收入,下個月不是只有成本的正數(shù)或者負(fù)數(shù),沒有收入?這樣可以嗎?(因為我們不是每個月都有單出,有時一個月要出好多,有時一個月沒有,我們的東西要跟別人的配套出,別人的沒有做出來我們的就出不了)
建筑公司辦理升為一級,到時候很多項目基本都是別人掛靠,掛靠的話基本要去算下我們要收別人多少個點,或者有沒有可能怎么去避稅這些,到時候別人要報幾個點,我能及時算好給出了。
我們是勞務(wù)公司,收入就是管理費用,基本上都是別人掛靠項目在我們這邊。我們按照工頭做了分部 每個分部下面還有好幾個項目。項目款回來之后我們我們負(fù)責(zé)支付項目的貨款,報銷款等、我要怎么設(shè)置核算科目更簡便啊?我最好可以在系統(tǒng)直接看到一分部下面有哪些項目,每個項目進(jìn)賬多少,還有項目上回來發(fā)票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出這張發(fā)票還有多少款沒有支付?我們跟分部項目上的主要是往來賬的登記
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,你好,請教一個問題,我們單位是建筑工程公司,現(xiàn)在掛靠另一家公司做一個新項目,對方要求我們承擔(dān)13個點的稅金,其中還有我方需承擔(dān)的所得稅2個點,假定凈利潤1000萬的話,不考慮其他成本費用,但這11個點的稅要算進(jìn)去,請問怎么算就是想倒推這個凈利潤至少要多少才夠交給別人這兩個點的所得稅?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,