第一個事項固定資產(chǎn)稅法可以折50 但會計折的150/5=30 所以調(diào)減20
老師,這道題,最后一問,應(yīng)納稅所得額為什么要調(diào)減20呢?這個調(diào)減的20是什么?我忘記了。
老師,想問一下,這里面的納稅調(diào)整,調(diào)增20是為什么???沒明白,調(diào)減20也沒明白
老師,你看這個第三題這道題的第三問,為什么要減少應(yīng)交企業(yè)所得稅125呢?營業(yè)外支出不是要將當(dāng)年的企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎?為什么會減少呢?
這個題,遞延所得稅負(fù)債5萬,為什么要調(diào)減應(yīng)納稅所得額20萬?
老師,我想問下,這道題74問,這里應(yīng)納稅所得額為什么要減50啊
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個票是酒店開給客戶嗎?
老師老板讓我做一個工資拆分的合同,這個工人工資8000怎么拆分,社保要交多少錢失業(yè)養(yǎng)老工商醫(yī)療但是多少錢
沖話費100到賬110怎么做分錄啊
請問老師。個人能去稅務(wù)局代開專用發(fā)票給公司嗎?
老師您好,國際戰(zhàn)略和全球化戰(zhàn)略在題里誰強調(diào)單向溝通呀
買社保沒有工資流水,有申報工資,會影響以后領(lǐng)養(yǎng)老保險的嗎
一般納稅人企業(yè)有開免稅發(fā)票和不免稅的,但抵扣時把免稅的進(jìn)項抵扣了,如果現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那要不要更正之前的報表補交稅費呢,還是在下個月做處理就好? 請問老師這個問題
老師,公司自建的辦公樓已經(jīng)驗收合格,房產(chǎn)證也有了,但是建辦公樓的發(fā)票沒收齊全,還在在建工程科目,沒法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),該怎么計提折舊呢?因為供應(yīng)商公司出了問題,還不確定什么時候能開過來發(fā)票
老師屬于會計政策變更有哪些
委托加工涉及庫存商品出庫,和支付加工費,這兩個分錄怎么做?
老師,少記的折舊20,費用減少,導(dǎo)致利潤虛增20,所以,需要在利潤總額的基礎(chǔ)上,調(diào)減20,是這樣理解嗎?
是的 要按稅法的折舊來