您好,這個(gè)不能用工資沖銷的
老師,可以用借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估 這樣來暫估成本嗎?
服務(wù)行業(yè)的工資可以用來沖應(yīng)付賬款-暫估嗎
勞務(wù)公司之前暫估了成本,現(xiàn)在可以用工資沖應(yīng)付賬款暫估不,該怎么處理做分錄?
建筑行業(yè),發(fā)票沒有來,需要暫估成本,分錄對(duì)不對(duì),1.暫估成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 2.來發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 同時(shí)沖暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
接受代賬公司的賬,看到上任會(huì)計(jì)做了這么一筆分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 之前有暫估一筆服務(wù)成本,是這樣做的 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 可以這樣做嗎?看上去怪怪的
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請(qǐng)問交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽希诤颖笔〉囊粋€(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請(qǐng)問會(huì)計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
服務(wù)行業(yè)的工資不就是它的成本嗎,然后應(yīng)付賬款-暫估的也是成本,委培抹額不能沖呢
計(jì)提工資的時(shí)候,先把暫估沖銷了 再計(jì)提
怎么做分錄阿,能舉例說明一下不
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? ?沖銷借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù))
怎么看不懂喔,如果我需要計(jì)提的工資是27690的話,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 27690 貸:應(yīng)付職工薪酬 27960 沖暫估,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -27960 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -27960,我這樣做對(duì)嗎
對(duì),就是這么做分錄的
如果按照上面我寫的分錄,報(bào)表里面就會(huì)出現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是又沒有收入,就會(huì)造成收入成本 不配比,可不可以把這兩筆分錄不能合并成一筆,:借應(yīng)付賬款-暫估 27960 貸:應(yīng)付職工薪酬 27960
沒問題,你這么做也可以
就是兩筆合成一筆也可以的哈
嗯,沒問題,是可以的