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服務(wù)行業(yè)的工資可以用來沖應(yīng)付賬款-暫估嗎

2021-08-27 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-27 16:14

您好,這個(gè)不能用工資沖銷的

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快賬用戶7537 追問 2021-08-27 16:15

服務(wù)行業(yè)的工資不就是它的成本嗎,然后應(yīng)付賬款-暫估的也是成本,委培抹額不能沖呢

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齊紅老師 解答 2021-08-27 16:16

計(jì)提工資的時(shí)候,先把暫估沖銷了 再計(jì)提

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快賬用戶7537 追問 2021-08-27 16:17

怎么做分錄阿,能舉例說明一下不

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齊紅老師 解答 2021-08-27 16:19

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? ?沖銷借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù))

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快賬用戶7537 追問 2021-08-27 16:23

怎么看不懂喔,如果我需要計(jì)提的工資是27690的話,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 27690 貸:應(yīng)付職工薪酬 27960 沖暫估,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -27960 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -27960,我這樣做對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-27 16:25

對(duì),就是這么做分錄的

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快賬用戶7537 追問 2021-08-27 16:27

如果按照上面我寫的分錄,報(bào)表里面就會(huì)出現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是又沒有收入,就會(huì)造成收入成本 不配比,可不可以把這兩筆分錄不能合并成一筆,:借應(yīng)付賬款-暫估 27960 貸:應(yīng)付職工薪酬 27960

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齊紅老師 解答 2021-08-27 16:29

沒問題,你這么做也可以

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快賬用戶7537 追問 2021-08-27 16:32

就是兩筆合成一筆也可以的哈

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齊紅老師 解答 2021-08-27 16:32

嗯,沒問題,是可以的

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您好,這個(gè)不能用工資沖銷的
2021-08-27
以后可以的,可以這么做的。
2024-03-22
您好,這個(gè)的話是屬于? 借?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款? ?這樣做的,就行
2024-10-18
你這個(gè)成本是不是歸屬于這個(gè)月的
2021-04-15
可以的,可以這么做的。
2024-12-13
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