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老師,物業(yè)公司,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅

2025-06-25 23:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-25 23:57

勤奮的小精靈,晚上好親!

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齊紅老師 解答 2025-06-25 23:57

那些未繳納的如果也沒有開發(fā)票的話,可以待繳納后申報

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快賬用戶4628 追問 2025-06-25 23:58

好的,那銷售額那里就只填已收款的金額,對嗎,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-25 23:59

是的親,按收到的款

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快賬用戶4628 追問 2025-06-26 00:02

那老師,如果預(yù)收賬款的物業(yè)費呢,是否需要申報增值稅,還是說確認(rèn)收入的時候再申報增值稅

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勤奮的小精靈,晚上好親!
2025-06-25
你好,沒有開發(fā)票的情況下,你一次預(yù)收了一年的話,可以按月交增值稅。
2021-01-20
您好,這個的話是按照當(dāng)月核銷的物業(yè)費
2025-06-25
做賬是按實際收到的金額入收入
2025-04-11
同學(xué)請如實申報 更正以前錯誤申報
2021-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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