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老師,我們是建筑總承包企業(yè),收取掛靠方的管理費和稅款,怎么做賬

2021-08-25 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-25 18:16

你這是做內(nèi)賬?外賬不可以的

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快賬用戶6417 追問 2021-08-25 18:16

外賬老師,怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-08-25 18:17

外賬只能掛往來 不能做其他的

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快賬用戶6417 追問 2021-08-25 18:18

老師,工程節(jié)點到了之后,申請工程款是200萬,但是我扣完管理費4萬和稅金10萬之后,剩余的186萬,讓掛靠方準(zhǔn)備186萬成本發(fā)票,這樣怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-08-25 18:20

那就是給你開發(fā)票之后你按照他給你開的186萬結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶6417 追問 2021-08-25 18:22

那我扣的管理費和稅金還用做憑證嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-25 18:24

不用的 這個就是你的利潤了 屬于毛利里面的

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快賬用戶6417 追問 2021-08-25 18:35

老師,我們現(xiàn)在是一般計稅的項目,撥工程款之前,就要全額收取掛靠方的稅金,按9%收取,等他拿來進項,我再返給他,我不是在工程款里扣稅金,是讓他用私戶轉(zhuǎn)過來的,我們先掛往來,做到其他應(yīng)付款,等來了進項,我們認證完,再返還,接著沖其他應(yīng)付款,我不明白的是,我讓掛靠方準(zhǔn)備成本,是按扣完稅金和管理費的金額,還是只扣管理費的后的金額呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 18:42

按扣完稅金和管理費的金額

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快賬用戶6417 追問 2021-08-25 18:45

稅金,掛靠方已經(jīng)轉(zhuǎn)給我了,我再按扣除稅金和管理費后的,讓他準(zhǔn)備成本,這豈不是稅金又扣了一次?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 18:46

你之前收到的做往來款 收到工程款之后要還給人家的 開票就是按照扣完稅金和管理費的金額來開

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你這是做內(nèi)賬?外賬不可以的
2021-08-25
你好,我們是建筑企業(yè),收取掛靠方的管理費25萬 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020-12-31
你好,按收到的工程款做收入,付給對方的款做 工程施工 料 機械費用。
2021-08-28
你好,這樣其實不太合理,因為你交稅是按照100來交的,如果按照這個來算,那么這2萬塊的稅金相當(dāng)于貴公司自己承擔(dān)了,本來就只賺2萬,這下還得出去9%,感覺有點虧
2021-10-13
同學(xué)你好 對的 最后利潤就只是管理費
2021-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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