你這是做內(nèi)賬?外賬不可以的
老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,掛靠方掛靠我們,一般計(jì)稅,我們收取稅金的時(shí)候,是按稅負(fù)率2%來(lái)收取的,可是,掛靠方給我的專票,進(jìn)項(xiàng)稅足夠抵扣銷項(xiàng)稅了,這個(gè)2%的增值稅,我到底應(yīng)不應(yīng)該收取掛靠方的呢
老師,我們是建筑總承包企業(yè),收取掛靠方的管理費(fèi)和稅款,怎么做賬
老師,我們是建筑總承包企業(yè),我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi),我們是一般計(jì)稅,我們給甲方開(kāi)發(fā)票是,要收掛靠方的稅金,按9%的增值稅及附加稅,全部讓他們先交過(guò)來(lái),并不是在工程款中扣,后期他們?cè)倌眠M(jìn)項(xiàng)稅來(lái)的時(shí)候,我們?cè)俜颠€稅金,這個(gè)收到稅金,和返還稅金,怎么做賬?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),有掛靠方掛靠我們,我們扣完稅金管理費(fèi)后,按照提供的人材機(jī)發(fā)票轉(zhuǎn)給掛靠方,進(jìn)項(xiàng)稅我們還要返還給掛靠方,這是我們公司計(jì)算的表,怎么做憑證
老師,我們是建筑公司掛靠方,被掛靠方收我們的管理費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi),所得稅怎么做分錄呢
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
外賬老師,怎么處理
外賬只能掛往來(lái) 不能做其他的
老師,工程節(jié)點(diǎn)到了之后,申請(qǐng)工程款是200萬(wàn),但是我扣完管理費(fèi)4萬(wàn)和稅金10萬(wàn)之后,剩余的186萬(wàn),讓掛靠方準(zhǔn)備186萬(wàn)成本發(fā)票,這樣怎么做分錄
那就是給你開(kāi)發(fā)票之后你按照他給你開(kāi)的186萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)成本
那我扣的管理費(fèi)和稅金還用做憑證嗎
不用的 這個(gè)就是你的利潤(rùn)了 屬于毛利里面的
老師,我們現(xiàn)在是一般計(jì)稅的項(xiàng)目,撥工程款之前,就要全額收取掛靠方的稅金,按9%收取,等他拿來(lái)進(jìn)項(xiàng),我再返給他,我不是在工程款里扣稅金,是讓他用私戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,我們先掛往來(lái),做到其他應(yīng)付款,等來(lái)了進(jìn)項(xiàng),我們認(rèn)證完,再返還,接著沖其他應(yīng)付款,我不明白的是,我讓掛靠方準(zhǔn)備成本,是按扣完稅金和管理費(fèi)的金額,還是只扣管理費(fèi)的后的金額呢?
按扣完稅金和管理費(fèi)的金額
稅金,掛靠方已經(jīng)轉(zhuǎn)給我了,我再按扣除稅金和管理費(fèi)后的,讓他準(zhǔn)備成本,這豈不是稅金又扣了一次?
你之前收到的做往來(lái)款 收到工程款之后要還給人家的 開(kāi)票就是按照扣完稅金和管理費(fèi)的金額來(lái)開(kāi)