你好 原則上如果你們不繳納增值稅 不需要收取對方增值稅的稅點(diǎn)?
老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,掛靠方掛靠我們,一般計(jì)稅,我們收取稅金的時(shí)候,是按稅負(fù)率2%來收取的,可是,掛靠方給我的專票,進(jìn)項(xiàng)稅足夠抵扣銷項(xiàng)稅了,這個(gè)2%的增值稅,我到底應(yīng)不應(yīng)該收取掛靠方的呢
老師,我們是建筑總承包企業(yè),我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi),我們是一般計(jì)稅,我們給甲方開發(fā)票是,要收掛靠方的稅金,按9%的增值稅及附加稅,全部讓他們先交過來,并不是在工程款中扣,后期他們再拿進(jìn)項(xiàng)稅來的時(shí)候,我們再返還稅金,這個(gè)收到稅金,和返還稅金,怎么做賬?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),有掛靠方掛靠我們,我們扣完稅金管理費(fèi)后,按照提供的人材機(jī)發(fā)票轉(zhuǎn)給掛靠方,進(jìn)項(xiàng)稅我們還要返還給掛靠方,這是我們公司計(jì)算的表,怎么做憑證
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,你好,建筑行業(yè)什么時(shí)候可以辦理增值稅退稅呢?我們是建筑掛靠方,被掛靠單位已經(jīng)向業(yè)主開具了(銷項(xiàng)發(fā)票)增值稅專用發(fā)票,而我們也取得了抬頭為被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬租賃費(fèi) 但因?yàn)榘l(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個(gè)應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個(gè)點(diǎn)?。?/p>
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個(gè)公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個(gè)怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個(gè)怎么做賬?也是要按直接人工、管理費(fèi)、制造費(fèi)這些科目來做嗎?
老師這個(gè)票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實(shí)繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個(gè)人租了鏟車,個(gè)人代開發(fā)票承包經(jīng)營鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會計(jì)憑證
老師,增值稅不用稅負(fù)率嗎?
你不繳納增值稅 就沒有稅負(fù)啊?
但是,稅務(wù)局不是要求必須有稅負(fù)率的嗎?最低不能低于這個(gè)稅負(fù)率嗎
你實(shí)際經(jīng)營 進(jìn)項(xiàng)都是真實(shí)的? 可以進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)? ?主要是看實(shí)際情況 是否經(jīng)得起檢查!?
好的,謝謝老師
不客氣? 如果幫到你 請打五星好評??????????????