同學(xué),你好 借:銀行存款4 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo) 按照4萬(wàn)確認(rèn)收入,0.7萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票的,做無(wú)票收入
老師,我想問(wèn)下我們?nèi)谫Y租賃了一臺(tái)設(shè)備,開(kāi)始預(yù)付了11.8萬(wàn),第一期我們付了56328.16(其中28.16元應(yīng)該是逾期利息),然后收到了兩張發(fā)票,一張為設(shè)備的全額發(fā)票,一張是融資租賃發(fā)票,那這個(gè)賬是這樣做的嗎?
老師,我想問(wèn)下我們?nèi)谫Y租賃了一臺(tái)設(shè)備,開(kāi)始預(yù)付了11.8萬(wàn),第一期我們付了56328.16(其中28.16元應(yīng)該是逾期利息),然后收到了兩張發(fā)票,一張為設(shè)備的全額發(fā)票,一張是融資租賃發(fā)票,那這個(gè)賬是這樣做的嗎?
老師,我想問(wèn)一下,我們想個(gè)人租賃的辦公室房租,個(gè)人開(kāi)不了發(fā)票,我們應(yīng)該怎么入賬?
這個(gè)月需開(kāi)發(fā)票450萬(wàn)但是開(kāi)票額度只有186萬(wàn)了該怎么辦?租賃期為2023.11-2024.2的租賃費(fèi)需要在2023年開(kāi)票作為2023年的收入嗎?
你好,老師,我想問(wèn)一下建筑業(yè)小規(guī)?,F(xiàn)在申報(bào)是按季度申報(bào)嗎?因?yàn)?月份開(kāi)了60萬(wàn)發(fā)票,5月份要開(kāi)50萬(wàn)發(fā)票出去,那我需要確認(rèn)我的收入110萬(wàn),但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來(lái)一起算還是只是按當(dāng)月回來(lái)的算,第二因?yàn)槲业某杀静粔?,那么我需要做暫估入賬,通常只能暫估材料 其他交通等費(fèi)用 招待費(fèi)用可以暫估嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷(xiāo)商,每個(gè)月會(huì)與廠(chǎng)家核銷(xiāo)幾筆費(fèi)用,核銷(xiāo)完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷(xiāo)嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,請(qǐng)問(wèn)我這樣做對(duì)嗎,感覺(jué)做錯(cuò)了
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
老師好 下個(gè)月還是會(huì)開(kāi)0.7萬(wàn)的發(fā)票呢 這個(gè)需要怎么做呢
同學(xué),你好 紅沖之前的無(wú)票收入,然后按照開(kāi)具的0.7再開(kāi)票
同學(xué),你好 紅沖之前的無(wú)票收入,再按照0.7萬(wàn)的發(fā)票做分錄
老師沒(méi)明白 可以做成預(yù)收嗎
同學(xué),你好 金額不大,可以做預(yù)收
那分錄是什么樣的 您能給我說(shuō)一下嗎
同學(xué),你好 借:銀行存款 4 貸:預(yù)收賬款 0.7 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)
好的 謝謝老師
不客氣,回答滿(mǎn)意麻煩5星好評(píng),十分感謝!