還需準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、原錯(cuò)誤申報(bào)的增值稅申報(bào)表、稅率開(kāi)錯(cuò)的情況說(shuō)明、業(yè)務(wù)合同、資金流水,若已沖紅 / 重開(kāi)發(fā)票,還要帶上紅字發(fā)票資料和正確發(fā)票復(fù)印件。

去年租的房租普票,對(duì)方公司被查,稅局讓我們提供有沒(méi)有收到這個(gè)房租的普票,我們收到了是真實(shí)的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對(duì)方給開(kāi)的票,但稅局說(shuō)這是虛開(kāi)發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報(bào)年報(bào)并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報(bào)成本都是按比例進(jìn)行申報(bào)的,這個(gè)房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M(fèi)用也不存在進(jìn)成本里。本來(lái)就沒(méi)填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒(méi)有變化嗎請(qǐng)問(wèn)我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報(bào)。但這個(gè)數(shù)據(jù)就沒(méi)填在成本在更正申報(bào)數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師您好。我新工作一個(gè)鑒定中心,之前沒(méi)有會(huì)計(jì)沒(méi)有賬,申報(bào)都是找了個(gè)人隨便編的數(shù)申報(bào)的?,F(xiàn)在我從去年6月開(kāi)了公戶開(kāi)發(fā)票后開(kāi)始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)很大。我不確定哪個(gè)方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表,這樣的話就會(huì)交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù),把我整理好的賬做個(gè)憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開(kāi)始我自己做的賬,按真實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)。
老師你好,我自己經(jīng)營(yíng)一家物流個(gè)體戶,從今年2月份開(kāi)始開(kāi)始運(yùn)作,稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào),定額是季度9萬(wàn),我每個(gè)月開(kāi)票大概在10萬(wàn)左右,都是開(kāi)具的專用發(fā)票1%的,每個(gè)季度根據(jù)開(kāi)具專票金額交稅,后來(lái)稅務(wù)從9月份開(kāi)始,給我改為查賬征收,需要我自己申報(bào),查賬征收的話,就需要做賬報(bào)稅了,那么我想問(wèn)一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費(fèi)用,但是沒(méi)有去取得成本發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么辦處理
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開(kāi)給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報(bào)12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實(shí)際的12月的收入是729192.79,也就是說(shuō)電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開(kāi)票收入有24萬(wàn),50萬(wàn)是開(kāi)票收入(我按實(shí)際的報(bào)了),但這24萬(wàn)我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了,
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開(kāi)給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報(bào)12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實(shí)際的12月的收入是729192.79,也就是說(shuō)電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開(kāi)票收入有24萬(wàn),50萬(wàn)是開(kāi)票收入(我按實(shí)際的報(bào)了),但這24萬(wàn)我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了,非常小的部分我折算成9%的稅率報(bào)稅了,所以造成了這個(gè)931.56的差異,實(shí)際報(bào)的電子稅務(wù)局729192.79元這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的, 現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)收入多931.56元,要怎么調(diào)賬呢?
個(gè)體工商戶開(kāi)3%專票可以減按1%征收嗎?
老師好,這個(gè)第61題為什么有10%的有5%的?
回來(lái)的發(fā)票也有不真實(shí)的,但是老師回答上一個(gè)問(wèn)題,感謝老師,因?yàn)檫壿嬯P(guān)系我不太懂,
異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后的分錄
企業(yè)要倒閉了,面臨注銷,請(qǐng)問(wèn)賬面庫(kù)存少,實(shí)際庫(kù)存多的多,企業(yè)處理庫(kù)存走公賬的話,這個(gè)賬該如何處理?沒(méi)辦法弄啊
企業(yè)注銷賬面未分配利潤(rùn)大于賬面資金,請(qǐng)問(wèn)把賬上資金分紅給股東以后,賬面未分配利潤(rùn)還有結(jié)余的話,會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題?
老師您好,1-9月工資總額一共123691.06,專項(xiàng)扣除每月5000元,老師我9個(gè)月一共要交多少個(gè)稅
繳納欠附加稅,怎么寫(xiě)分錄?
老師,我們收的人民幣,但是打印報(bào)關(guān)單之前是美元,報(bào)關(guān)單是人民幣,稅務(wù)后臺(tái)按哪個(gè)提取數(shù)據(jù)?運(yùn)費(fèi)這個(gè)是6195元我們實(shí)際付款6955元,我開(kāi)發(fā)票按哪個(gè)數(shù)開(kāi)呢?我按照總金額貨款加上6955元來(lái)開(kāi)具的,但是和稅務(wù)有差額,怎么辦?望老師及時(shí)回復(fù)
你好,工地上欠我4個(gè)月工資,1萬(wàn)八千多,兩年了才給,給一次性打到卡上,這種情況會(huì)不會(huì)扣個(gè)人所得稅


這些我可以問(wèn)稅務(wù)局都是需要準(zhǔn)備什么資料,我意思是想知道我的數(shù)據(jù)整理到這種程度了,還需要去計(jì)算哪些數(shù)據(jù)以備填申報(bào)表
還需計(jì)算 3 類核心數(shù)據(jù):1. 原錯(cuò)誤發(fā)票的金額、稅額明細(xì);2. 按 9% 稅率重新計(jì)算的正確銷售額和銷項(xiàng)稅額;3. 若有錯(cuò)誤抵扣,需算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額。
我們抵扣沒(méi)有問(wèn)題,問(wèn)題就出在開(kāi)的發(fā)票上,6%有一部分要開(kāi)成9的
那對(duì)于所得稅部分是不是也要相應(yīng)的調(diào)整,需要準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)呢
沒(méi)有發(fā)票的都要調(diào)增 福利費(fèi)招待費(fèi)超出比例了也得 調(diào)增
這些應(yīng)該之前申報(bào)的都沒(méi)錯(cuò),對(duì)于該調(diào)增調(diào)減的之前做的都沒(méi)問(wèn)題?,F(xiàn)在根源就是開(kāi)票稅率錯(cuò)誤導(dǎo)致的重新更正,這樣的話我針對(duì)所得稅這邊還需要準(zhǔn)備什么核心數(shù)據(jù)
同學(xué)你好 這個(gè)就是按正確的數(shù)據(jù)更正就行了