你好 可以的,可以這樣處理的?
老師,我公司前一陣陸續(xù)借法人的錢,我掛到其他應(yīng)付款下,現(xiàn)在法人的錢陸續(xù)歸還了,法人又陸續(xù)借公司的錢,我一直都用這一個科目,其他應(yīng)付款,這樣行嗎?現(xiàn)在余額顯示負數(shù),是應(yīng)收回來的金額。
公司有很多科目掛的為負數(shù)并且沒有數(shù)據(jù)可查。例如: 1、其他應(yīng)收款借方為負數(shù)期初入的金額就為負數(shù)只掛一個人(曹XX)為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人(A、B…N)與(公司社保公積金)最終為貸方負數(shù)-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個科目進行對沖掉。 摘要:沖其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸:其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據(jù)可查,二級明細的人名都是不一樣的,直接這樣對沖行嗎?
公司有很多科目掛的為負數(shù)并且沒有數(shù)據(jù)可查。例如: 1、其他應(yīng)收款借方為負數(shù)期初入的金額就為負數(shù)只掛一個人(曹XX)為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人(A、B…N)與(公司社保公積金)最終為貸方負數(shù)-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個科目進行對沖掉。 摘要:沖其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸:其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據(jù)可查,二級明細的人名都是不一樣的,直接這樣對沖行嗎?
老師您好,請問 公司流水只有法人打入款和公戶轉(zhuǎn)錢到另一家公司,沒有業(yè)務(wù)收入,資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)總計是負數(shù),這樣可以嗎 法人打入款做的憑證是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,所以最后貨幣資金是負數(shù)
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營費用支出,之前沒有做投資款入賬,直接做往來款掛“其他應(yīng)付款科目” 問題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進來的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費,需要繳納契稅嗎?
老師這道題時間權(quán)重不懂,一個季度不是按4個季度來的嗎?為什么分母是3
請問老師 高企農(nóng)業(yè)行業(yè) 購入印刷品*不干膠標簽 計入什么明細科目呀
老板出差回來消費40多萬,沒有明細,只有不分付款單,也沒發(fā)票,怎么辦
出口香港大學設(shè)備,不知道稅號,發(fā)票能不開稅號么
老師,質(zhì)量的模具工裝計量費能入到檢驗費里面嗎
公司轉(zhuǎn)賬個人購買蟲草五萬,但是對方只開了收據(jù),這個能入賬嗎
老師,我本月補發(fā)24年的工資46700元,這個人以后不雇用了,我是不是可以把25年60000元的減除費用提到這個月一次性扣除,這樣不用代交個稅呢?
老師,收入是以當月的訂單收入來核算收入還是當月發(fā)出去的核算收入?
老師,我上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候,有兩個科目點錯了,應(yīng)該是貸方庫存商品,都寫成貸主營業(yè)務(wù)收入了,這個月怎么調(diào)整?而且我進項稅發(fā)票也是按這錯誤的銷項稅金額勾選的
是負數(shù)可以嗎?不是說,余額不能是負數(shù)嗎?
你好 報表上不能為負,賬上可以?
全部掛,其他應(yīng)付款,法人可以嗎?
同一個人可以只用這一個科目的?
那進貨了用其他應(yīng)付款支付是嗎?
進貨不付款記應(yīng)付賬款?
但是公司已經(jīng)把錢和法人準備支付貨款啊,
那進貨的時候不是要沖減嗎?
你好 這幾個問題,請把問題補充完整?
就是一個問題啊
就是公司已經(jīng)把錢打給法人準備支付貨款啊,,由于來回支付的筆數(shù)比較多,但現(xiàn)在還沒有進貨,我掛其他應(yīng)收款余額是負數(shù),,我掛其他應(yīng)付款法人可以嗎?
可以的,我掛其他應(yīng)收款余額是負數(shù),,我掛其他應(yīng)付款法人可以
那如果我進貨了,借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款法人,是這樣嗎?
不行 把應(yīng)收變?yōu)閼?yīng)付科目再這們寫分錄??
把分錄具體寫一下嗎?
其他應(yīng)收款余額是負數(shù) 是哪個方向的余額?
我可以先借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 在借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款法人
這樣可以嗎
其他應(yīng)收款負數(shù)在借方
是的,這樣寫二個分錄 是可以的
好的謝謝
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!