你好,后面應(yīng)該還有一個(gè)借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金。
A同事原有備用金5000元。月底付完報(bào)銷費(fèi)用后賬上還有145元,他已付款給供貨商沒向公司報(bào)銷的有158元。。后來(lái)發(fā)現(xiàn)他資金截留。公司又付給他9102.29元讓其向未付的供貨商付款(9102.29前期已向報(bào)銷 ),后公司當(dāng)期借款13800元。老師。這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。
老師,230元已報(bào)銷記賬未付款,那不就是:借:銷售費(fèi)用 230元 貸:其他應(yīng)付款-張金金230元;查明原因后的記賬憑證為什么是貸:其他應(yīng)付款-張金金230元。
現(xiàn)金盤盈后,查明原因是員工小王報(bào)銷開辦費(fèi),已做賬但未付款,前邊的已做賬分錄是: 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-小王 借:其他應(yīng)付款-小王 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣對(duì)不對(duì)? 還是說(shuō)分錄是: 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師,您好。之前其他應(yīng)付款是500元,后來(lái)對(duì)方報(bào)賬我們只給他480元,剩下的20元是稅金,那這個(gè)稅金怎么做分錄,因?yàn)槠渌麘?yīng)付款余額有20元了 借 其他應(yīng)付款480 貸銀行480 其他應(yīng)付款余額有20元 我要把這個(gè)余額沖了,怎么做分錄 ,這20元是稅費(fèi)
老師 請(qǐng)問(wèn) 今天收到一張?jiān)紤{證是員工墊付的福利費(fèi) 現(xiàn)在報(bào)銷給他 可不可以多借多貸做記賬憑證?如下:借福利費(fèi)用貸其他應(yīng)付 再借其他應(yīng)付 貸銀行存款
老師,我們公司的老領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)退休年齡,24年發(fā)工資20多萬(wàn),要補(bǔ)交匯算清繳個(gè)稅。他還能填專項(xiàng)附加扣除贍養(yǎng)老人項(xiàng)目嗎
老師,A105000納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是取銷售費(fèi)用與管理費(fèi)用,制造費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)之后,是吧
老師您好,請(qǐng)問(wèn)員工出差參加工會(huì)活動(dòng),火車票進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣
填年度《關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告申報(bào)》關(guān)聯(lián)公司的電費(fèi)轉(zhuǎn)讓需不要填寫,如好填寫填在哪個(gè)對(duì)應(yīng)欄
老師那個(gè)表是需要自己填寫嗎,我看到是填寫A105050職工薪酬表支出后,A105000表數(shù)據(jù)就自動(dòng)出來(lái)了
老師你好,我去年結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)少了,我現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢,去年的有成本票
公司有部分員工是未繳納社保的,怎么避免糾紛引起的勞動(dòng)仲裁?
請(qǐng)問(wèn)5月份交的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
老師,高新企業(yè)的房產(chǎn)稅有什么優(yōu)惠政策嗎
稅務(wù)賬 是更具流水來(lái)寫分錄 最后找對(duì)應(yīng)發(fā)票嗎?
整個(gè)業(yè)務(wù)最后就剩下,借:管理費(fèi)用230元,貸:營(yíng)業(yè)外收入270?
不是 還是上面的分錄 然后補(bǔ)上一個(gè)借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金