需要反結(jié)賬,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師你好,我今天發(fā)現(xiàn)我今年9月份有次結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,收入也結(jié)轉(zhuǎn)少了怎么處理呢,那現(xiàn)在怎么彌補(bǔ)呢,怎么操作
去年有個(gè)工程沒(méi)有收入,但是賬面我把成本結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在我要沖銷去年多結(jié)轉(zhuǎn)的這部分成本怎么做賬?
老師,我們?nèi)ツ曩u了一批貨物,沒(méi)有成本票,今年成本票才回來(lái),但是去年結(jié)轉(zhuǎn)了成本,賬做錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,運(yùn)輸企業(yè),去年開的成本發(fā)票,去年不進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn),今年結(jié)轉(zhuǎn),怎么做賬務(wù)處理,謝謝
老師,我在12月份里結(jié)轉(zhuǎn)成本多了,我現(xiàn)在紅沖去年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄,那我現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
金融機(jī)構(gòu)納稅調(diào)整事項(xiàng)中二、扣除類項(xiàng)目調(diào)整中的其他應(yīng)該都填寫啥
勞務(wù)派遣公司開具一張發(fā)票給我,發(fā)票包含勞務(wù)費(fèi),社保費(fèi),實(shí)際支付的工資,我該咋記帳
@郭老師,如果2024年整年的收入為零,所得稅匯算清繳可不可以都填零啊?
老師:我做匯算的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第四季度的增值稅收入,跟報(bào)表的收入不一樣,匯算有提示,現(xiàn)在怎么辦
老師 個(gè)體戶用不用計(jì)提折舊,前一任會(huì)計(jì)沒(méi)計(jì)提
董孝彬老師,您好!續(xù)問(wèn)—只要填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,傭金和手續(xù)費(fèi)里邊嗎?傭金的話是證券交易的那個(gè)流水賬戶直接扣減的,需要取得發(fā)票的嗎?
老師,我去年匯算清繳的時(shí)候,報(bào)送固定資產(chǎn)的分項(xiàng)時(shí),將已經(jīng)折舊完的電子設(shè)備類的數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò),今年我能按正確的報(bào)送嗎?比如去年賬面電子設(shè)備原值450000,累計(jì)折舊450000,我匯算的時(shí)候填了原值600000,累計(jì)折舊600000,今年我能按450000,報(bào)送嗎?匯算清繳時(shí)原值與累計(jì)折舊的總計(jì)金額都跟賬對(duì)上的,只是明細(xì)分項(xiàng)金額不對(duì)
報(bào)稅系統(tǒng)中怎么查詢往月的報(bào)表
我們公司第二季度做了一筆業(yè)務(wù),利潤(rùn)100萬(wàn),但是費(fèi)用比較少,但是老板不想預(yù)繳那么多稅,可以暫估一些提成之類的費(fèi)用嗎
集團(tuán)內(nèi)部單位之間的固定資產(chǎn)無(wú)償調(diào)撥,我們是接收的單位,調(diào)入方,我貸方應(yīng)該放哪個(gè)科目呢,借方計(jì)入固定資產(chǎn)(原值)貸方一個(gè)累計(jì)折舊(調(diào)出方已經(jīng)計(jì)提的折舊)那凈值入哪個(gè)科目呢
我要反到去年去在結(jié)賬嘛,
是的,就是那樣子的
那我的報(bào)表怎么填呢,
重新做報(bào)表,然后再匯算
我補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,要體現(xiàn)在那里呢
還是體現(xiàn)在你的利潤(rùn)表,意思是直接反結(jié)賬在12月做賬
不做調(diào)減之類的體現(xiàn)
報(bào)表正確了,匯算就不調(diào)整了