這是兜底條款,是上面明細(xì)沒有的要調(diào)增項(xiàng)目
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,無票費(fèi)用是不是填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的二、扣除調(diào)整項(xiàng)目下的(十七)其他?
年度匯算清繳里面,我們付給金融機(jī)構(gòu)的利息,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表下,應(yīng)放扣除類調(diào)整項(xiàng)目的最后一行,第30行其他這項(xiàng)里面是嗎?謝謝你了
老師你好 我想問一下納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中 扣除類調(diào)整項(xiàng)目第十七項(xiàng)其他 哪些需要調(diào)整的
老師,調(diào)整匯算清繳的表,有成本票需要調(diào)出,我填的是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中二、扣除類項(xiàng)目調(diào)整中的其他,這樣對嗎,是直接把需要調(diào)出的金額填到賬栽金額處,還是需要填上賬栽金額再填上稅收金額,他們的差是我需要調(diào)出的金額
老師,匯算清繳,23年沒有發(fā)票的成本和沒有發(fā)票的費(fèi)用,是不是都填到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,中:二:扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的其他
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。