你好,是的。填完5050,就可以了。 你填完下,看5000有沒有數(shù)據(jù)
金融機(jī)構(gòu)納稅調(diào)整事項(xiàng)中二、扣除類項(xiàng)目調(diào)整中的其他應(yīng)該都填寫啥
勞務(wù)派遣公司開具一張發(fā)票給我,發(fā)票包含勞務(wù)費(fèi),社保費(fèi),實(shí)際支付的工資,我該咋記帳
@郭老師,如果2024年整年的收入為零,所得稅匯算清繳可不可以都填零???
老師:我做匯算的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第四季度的增值稅收入,跟報(bào)表的收入不一樣,匯算有提示,現(xiàn)在怎么辦
老師 個(gè)體戶用不用計(jì)提折舊,前一任會(huì)計(jì)沒計(jì)提
董孝彬老師,您好!續(xù)問—只要填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,傭金和手續(xù)費(fèi)里邊嗎?傭金的話是證券交易的那個(gè)流水賬戶直接扣減的,需要取得發(fā)票的嗎?
老師,我去年匯算清繳的時(shí)候,報(bào)送固定資產(chǎn)的分項(xiàng)時(shí),將已經(jīng)折舊完的電子設(shè)備類的數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò),今年我能按正確的報(bào)送嗎?比如去年賬面電子設(shè)備原值450000,累計(jì)折舊450000,我匯算的時(shí)候填了原值600000,累計(jì)折舊600000,今年我能按450000,報(bào)送嗎?匯算清繳時(shí)原值與累計(jì)折舊的總計(jì)金額都跟賬對(duì)上的,只是明細(xì)分項(xiàng)金額不對(duì)
報(bào)稅系統(tǒng)中怎么查詢往月的報(bào)表
我們公司第二季度做了一筆業(yè)務(wù),利潤(rùn)100萬(wàn),但是費(fèi)用比較少,但是老板不想預(yù)繳那么多稅,可以暫估一些提成之類的費(fèi)用嗎
集團(tuán)內(nèi)部單位之間的固定資產(chǎn)無償調(diào)撥,我們是接收的單位,調(diào)入方,我貸方應(yīng)該放哪個(gè)科目呢,借方計(jì)入固定資產(chǎn)(原值)貸方一個(gè)累計(jì)折舊(調(diào)出方已經(jīng)計(jì)提的折舊)那凈值入哪個(gè)科目呢
有數(shù)據(jù),自動(dòng)出來的數(shù)據(jù),你看下,有沒有問題
你好,正常不需要調(diào)減的。你看下調(diào)減是什么形成的
就是福利費(fèi)填寫稅收金額后,就自動(dòng)變成調(diào)增了,因?yàn)楦@M(fèi)沒有超過14%,你剛才說讓稅收金額填寫工資總數(shù)*14%的數(shù)據(jù)
福利費(fèi)就自動(dòng)變成調(diào)減了
你好,福利費(fèi)是不會(huì)調(diào)減的。不能結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度
你金額打了碼,沒辦法確定正確與否
好,我不打碼,再發(fā)你看下
你好,你再發(fā)來看下。
發(fā)你再看下,老師
你好,你稅收金額跟前面的福利費(fèi)金額一樣就可以
福利費(fèi)賬載金額與實(shí)際發(fā)生額,稅收金額都填寫一樣是嗎
你好,是的。因?yàn)椴荒艹^實(shí)際發(fā)生金額。
福利費(fèi)是沒有超過,但是按實(shí)際填寫后變成調(diào)增了,我剛才也說過這個(gè)問題,
你好,你實(shí)際只有那么多,沒有超過14%,就按實(shí)際的來
現(xiàn)在就是工資總數(shù)與實(shí)際工資數(shù)對(duì)不上,調(diào)增招待費(fèi)40488.85,也不會(huì)這么多
你好,你的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的那一項(xiàng)截圖來看一下。
實(shí)際工資數(shù)是685614.66元,加上招待費(fèi)40488.85,也沒有這么多
你看下,這個(gè)圖就是招待費(fèi)的圖片
你好,你填的這個(gè)是對(duì)的。
哦,實(shí)際2024工資總數(shù)是685614.66元
你好,是的,你按照工資總額填是沒問題的。