久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

現(xiàn)金盤盈后,查明原因是員工小王報銷開辦費,已做賬但未付款,前邊的已做賬分錄是: 借:管理費用-開辦費 貸:其他應(yīng)付款-小王 借:其他應(yīng)付款-小王 貸:庫存現(xiàn)金 這樣對不對? 還是說分錄是: 借:管理費用-開辦費 貸:庫存現(xiàn)金

2021-09-08 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-08 10:40

你好,正確的話 借:管理費用-開辦費 貸:其他應(yīng)付款-小王

頭像
快賬用戶3807 追問 2021-09-08 10:43

老師,前提是這樣的,就是月底盤點現(xiàn)金的時候,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金盤盈了,盤盈的原因是前邊做了賬,但是還未付款給小王,我想知道前邊做的這個賬是什么樣的?按老師做的這個賬,還沒有做庫存現(xiàn)金的賬,是不會出現(xiàn)盤盈情況的

頭像
快賬用戶3807 追問 2021-09-08 10:44

造成現(xiàn)金盤盈的原因是前邊已做賬未付款,前邊的已做賬是不是以下? 借:管理費用-開辦費 貸:其他應(yīng)付款-小王 借:其他應(yīng)付款-小王 貸:庫存現(xiàn)金

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 10:48

你好,盤盈說明實務(wù)大于賬面啊,那怎么會沒付款,就是賬上多做了付款的分錄,也就是多做下列的 借:其他應(yīng)付款-小王 貸:庫存現(xiàn)金

頭像
快賬用戶3807 追問 2021-09-08 10:49

對啊,就是因為賬上已經(jīng)做了貸方有庫存現(xiàn)金,實際并沒有付款給小王,所以才會出現(xiàn)盤盈的情況

頭像
快賬用戶3807 追問 2021-09-08 10:50

所以我是想問,在盤盈之前已經(jīng)做的賬是不是下列: 借:管理費用-開辦費 貸:其他應(yīng)付款-小王 借:其他應(yīng)付款-小王 貸:庫存現(xiàn)金

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 10:50

是的,學(xué)員,你說的很對,所以把賬上多做的那一筆沖回去即可

頭像
快賬用戶3807 追問 2021-09-08 10:50

所以我是想問,在盤盈之前已經(jīng)做的賬是不是下列: 借:管理費用-開辦費 貸:其他應(yīng)付款-小王 借:其他應(yīng)付款-小王 貸:庫存現(xiàn)金

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 10:51

,在盤盈之前已經(jīng)做的賬就是下列: 借:管理費用-開辦費 貸:其他應(yīng)付款-小王 借:其他應(yīng)付款-小王 貸:庫存現(xiàn)金

頭像
快賬用戶3807 追問 2021-09-08 10:52

發(fā)現(xiàn)盤盈的時候,做賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損溢 查明原因后,做賬 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:其他應(yīng)付款-小王 這樣對不對?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 10:53

發(fā)現(xiàn)盤盈的時候,做賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損溢 查明原因后,做賬 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:其他應(yīng)付款-小王

頭像
快賬用戶3807 追問 2021-09-08 10:54

那小王當(dāng)初的費用報銷單怎么附?附在哪個記賬憑證后邊?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 10:55

附在計提費用的那筆憑證后面

頭像
快賬用戶3807 追問 2021-09-08 10:56

在盤盈之前已經(jīng)做的賬就是下列: 借:管理費用-開辦費 貸:其他應(yīng)付款-小王 借:其他應(yīng)付款-小王 貸:庫存現(xiàn)金 這個憑證后邊嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 11:00

是的,學(xué)員,是這樣的,上面盤盈的憑證后面

頭像
快賬用戶3807 追問 2021-09-08 11:02

費用報銷單是附在盤盈的憑證后邊? 發(fā)現(xiàn)盤盈的時候,做賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損溢 查明原因后,做賬 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:其他應(yīng)付款-小王 是這個憑證后邊嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 11:08

費用報銷單是附在盤盈的憑證后邊 發(fā)現(xiàn)盤盈的時候,做賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損溢 查明原因后,做賬 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:其他應(yīng)付款-小王

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,正確的話 借:管理費用-開辦費 貸:其他應(yīng)付款-小王
2021-09-08
同學(xué)好 報銷時用現(xiàn)金支付了就可以直接貸庫存現(xiàn)金。不用經(jīng)過過度科目其他應(yīng)付款。
2022-03-26
7月借管理費用10 貸其他應(yīng)付10 8月借管理費用10 貸現(xiàn)金10 12借管理費用-10 貸現(xiàn)金-10 借其他應(yīng)付款10 貸現(xiàn)金10 這樣應(yīng)該是對的。
2021-01-05
你好,根據(jù)你的描述,需要按第二種方式
2023-07-18
你好 這樣做也是可以的 直接報銷是第一個分錄 先借款再報銷是 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款
2020-11-04
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×