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老師,報(bào)銷費(fèi)用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因?yàn)闆]現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時(shí)直接做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因?yàn)槲铱匆娪械氖窍葐柪习褰枞氍F(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金

2020-11-04 07:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-04 07:37

你好 這樣做也是可以的 直接報(bào)銷是第一個(gè)分錄 先借款再報(bào)銷是 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2020-11-04 07:38

你好 這樣做也是可以的? 直接報(bào)銷是第一個(gè)分錄? 先向老板借款再報(bào)銷是 借:庫存現(xiàn)金? 貸:其他應(yīng)付款-老板名字? 再做借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金? 上面那個(gè)打錯(cuò)了??

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