可以的,可以這么做的。
老師,有個公司發(fā)都是用現(xiàn)金發(fā)的,我能不能不寫借老板的錢借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人,而直接做分錄,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人,這樣可以嗎
老師,報銷費用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因為沒現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時直接做借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因為我看見有的是先問老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金
會計小白請教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現(xiàn)金,所有費用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款-xx總
老師你好!問下,寫會計分錄,能不能省略,比如說:付一筆有發(fā)票的代理費單子,可以直接寫,借:管理費用,貸:銀行存款嗎,還是說先借:其他應(yīng)付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
老師,公司的現(xiàn)金開支都是股東直接支付的,筆數(shù)還挺多,這樣的話產(chǎn)生費用,是不是可以摘要寫:股東代支付某某款項 借:成本費用 , 貸其他應(yīng)付款-某股東?還是需要先借入款項,借:庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-某股東?
老師,客戶把它的房產(chǎn)和債務(wù)一起打包轉(zhuǎn)給我們公司,那客戶的債權(quán)人都是開票給客戶的,我直接付款給另外一個債權(quán)人是可以的嗎?讓這個債券人給我開個收據(jù)?
您好老師,我們采購的庫存商品,發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,對方開了紅字發(fā)票后,我這邊具體分錄怎么做呢?
老師,請問我們是物業(yè)公司,7月份開始用系統(tǒng)做內(nèi)帳,我想問問的是,6月之前未收的租金水電物管計入什么科目呢?本月確認收入的又是計入什么科目呢?
老師,你好,別的公司欠我們公司錢,不能直接打到我們戶里,他用另一個戶(不是欠我們錢的戶)打到我們的另一個個體戶里,怎么把錢倒到應(yīng)收的公司戶里。
請問收到押金的分錄,怎么寫?
老師,深圳公司月初封存員工公積金,當(dāng)月公司還會給他們交公積金嗎
活動策劃服務(wù)繳納印花稅嗎?屬于哪一類
產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)率一般都用哪個公式來計算?網(wǎng)上提供了很多
業(yè)主方直接用工程款代發(fā)項目民工工資,請問分錄怎么做?
在審計的初步業(yè)務(wù)階段,是否需要對內(nèi)部控制做出初步了解和評價
老師,確定真的可以這樣寫會計分錄嗎?
可以的啊,你得有個人支付出去的證明就行。
都是老板自己付款的,他有微信證明啊,那還要打印出來跟著記賬憑證一起放嗎?
對的 是這么做的 可以
又或者說,我不管它有沒有庫存現(xiàn)金,就直接寫:借 管理費用,貸 現(xiàn)金
不可以的,現(xiàn)金會出現(xiàn)負數(shù)余額
這樣的吖
是啊 現(xiàn)今出現(xiàn)負數(shù)沒法支付
老師,買東西的票據(jù)不一定要是發(fā)票吧?有銷售單或是其他票據(jù)也可以作為原始憑證吧?
可以的 沒有發(fā)票不允許抵扣所得稅