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A同事原有備用金5000元。月底付完報銷費用后賬上還有145元,他已付款給供貨商沒向公司報銷的有158元。。后來發(fā)現(xiàn)他資金截留。公司又付給他9102.29元讓其向未付的供貨商付款(9102.29前期已向報銷 ),后公司當期借款13800元。老師。這個賬務處理應該怎么做。

2020-11-06 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-06 14:11

你好,是說所有你描述的賬務處理嗎?

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快賬用戶9192 追問 2020-11-06 14:12

先說我的賬上是收到錢了還是付了錢。。我都纏進去了

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齊紅老師 解答 2020-11-06 14:16

借:其他應收款5000 貸:銀行存款5000 借:費用4855 貸:其他應收款4855 借其他應收款9102.29 貸銀行存款9102.29 ,后公司當期借款13800元這個是怎么產生的? 其他應收款145%2B9102.29

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快賬用戶9192 追問 2020-11-06 14:16

就是公司當他借款了。

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齊紅老師 解答 2020-11-06 14:17

對啊 ,那不是13800,你看見我列示過程了嗎?

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快賬用戶9192 追問 2020-11-06 14:18

先說流水。。我的賬上現(xiàn)在是少了多少 錢。。

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快賬用戶9192 追問 2020-11-06 14:21

我在銀行日 記賬上怎么登記。。

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齊紅老師 解答 2020-11-06 14:21

其他應收款145%2B9102.29,應該是少了這些錢

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你好,是說所有你描述的賬務處理嗎?
2020-11-06
你好同學,具體是什么問題
2022-06-06
您好,你說怎么交稅嗎還是
2023-03-07
你好,這樣也是可以的
2020-08-24
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-04-24
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