一、對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,是按5%至35%的五檔稅率計(jì)算的。 1、當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是0-30000元時(shí),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅稅率是5%,速算扣除數(shù)是0; 2、當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是30000-90000元時(shí),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅稅率是10%,速算扣除數(shù)是1500元; 3、當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是90000-300000元時(shí),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅稅率是20%,速算扣除數(shù)是10500元; 4、當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是300000-500000元時(shí),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅稅率是30%,速算扣除數(shù)是40500元; 5、當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得大于500000元時(shí),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅稅率是35%,速算扣除數(shù)是65500元。 沒(méi)有見(jiàn)圖片, 回復(fù)一下再處理
老師,你好!問(wèn)題詳見(jiàn)圖片,經(jīng)營(yíng)所得怎么是0.1稅率???,不是應(yīng)該是5%-35%檔稅率嗎???還有殘疾人就業(yè)保障金 20是什么意識(shí)???不是按照=(年平均人數(shù)的1.5%-安排殘疾人就業(yè)人數(shù))*上年平均工資嗎
你好,老師,我們2020年殘人就業(yè)保證金沒(méi)有交。2020年全年工資總額7643670.2,年平均工作人員121.5個(gè)。不知道為什么算平均工作人的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)121.5,不是整數(shù)嗎?然后我們公司有一個(gè)殘疾人有殘疾證。我們應(yīng)該交多少殘保金???
你好,老師,我們2020年殘人就業(yè)保證金沒(méi)有交。2020年全年工資總額7643670.2,年平均工作人員121.5個(gè)。不知道為什么算平均工作人的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)121.5,不是整數(shù)嗎?然后我們公司有一個(gè)殘疾人有殘疾證。我們應(yīng)該交多少殘保金???
老師,您好,我想問(wèn)一下企業(yè)的殘疾人保障金是怎么算的呀 應(yīng)繳費(fèi)額=(上年度單位在職職工總數(shù)×1.5%-上年度單位實(shí)際安排殘疾人數(shù))×上年度本單位職工年平均工資 1.5%這個(gè)數(shù)是全國(guó)統(tǒng)一的嘛 成都是多少呀 我在會(huì)計(jì)問(wèn),那上面的回答又是說(shuō)是*社會(huì)最低平均工資。所以我再問(wèn)一下您。都不知道聽(tīng)誰(shuí)的呢
老師,我們的殘疾人就業(yè)保障金是直接跳出來(lái)的,有上年度職工工資總額,人數(shù),年平均工資,稅局直接經(jīng)核定本期應(yīng)交費(fèi)額多少錢(qián)?這個(gè)就只能按照這個(gè)金額繳納嗎?不是自己填寫(xiě)的嗎?
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊。回答
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
3 個(gè)人所得稅 經(jīng)營(yíng)所得 季 0.1 主稅
稅務(wù)局核對(duì)的時(shí)候稅率那里是0.1
一、你說(shuō)的經(jīng)營(yíng)所得按0.1的稅率,說(shuō)明是第2條的條件,就是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得大于30000元,小于90000元,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅稅速是10%,速算扣除數(shù)是1500元的情況。