同學你好,您可以認證了以后后期報關(guān)的時候再用的

進出口會計主要做哪些工作? 另外,如果工廠貨物增值稅專用發(fā)票已經(jīng)開過來了,我這邊只是代理出口,那我這邊還需要再向外開發(fā)票嗎?我們只是代理,賺一點服務費,沒有增值,這種怎么操作的?麻煩哪位老師詳細解答一下及相關(guān)流程,非常感謝!
您好,老師,想再次請教一下,就是我們是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),我們購買許多家材料,假如每家企業(yè)采購的都是1000PCS,然后我們采購回來自己加工生產(chǎn)為產(chǎn)品出口報關(guān),假如我們現(xiàn)在出口的是300套,也就是每家采購的加工用了300,供應商開票給我們開的也是1000PCS,我們現(xiàn)在只出口了300,那我們現(xiàn)在申請出口退稅認證出口退稅的進項發(fā)票時是把這些家供應商開的1000直接認證就可以嗎?但是這樣對應報關(guān)的進項不應該是這么多吧?還是說可以認證了等后期報關(guān)繼續(xù)用呀?麻煩老師指點指點,感謝!
@曲老師,麻煩老師這邊幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝 那我讓老板轉(zhuǎn)錢進去。這款能等到銀行注銷再提取出來嗎?報表就跟他解釋里面有錢已經(jīng)清完了。?還是稅務局會看到我銀行流水的
請老師,幫忙仔細看一下,民非企業(yè)注銷流程,請問哪里有需要補充或者修改的嗎?這是領(lǐng)導讓我?guī)退笥褜懙?,我沒有具體辦理過民非企業(yè)的注銷,只是通過咨詢上網(wǎng)查詢完畢寫的,謝謝
老師我想問一下客戶沒有發(fā)票,讓別人公司代開發(fā)票,再支付稅點的話賬怎么記?謝謝老師麻煩您回復我一下[玫瑰][玫瑰]
老師,21年開出去的設備全額發(fā)票,現(xiàn)在只收回了80%,后面的款收不回來了,帳面怎么處理
老師啊 填完都是黃色嘆號是啥意思
合伙企業(yè)(律師事務所3人)個人所得稅經(jīng)營所得納稅匯算清繳申報表,不允許扣除的項目投資者工資薪金支出,是三個人的合計工資,還是填寫每個納稅人的工資呢
別的公司因施工需要用我們公司的電,接了個電表,簽了合同,但是我們的電費發(fā)票不是國家電網(wǎng)開的,是公司開的,一度是0.77元,但是他有500倍率的損耗,我們跟別人簽的用電合同是每度1.12元,我們這個沒有給我們的下游企業(yè)用電損耗,直接按電表的度數(shù)交電費,我們對于這個電費是轉(zhuǎn)售嗎?我們這樣的價格開票合適嗎?還有我的電費我做賬的時候我們的收入怎么確認?增值稅部分應該注意什么?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?(因為有損耗差)
8日,向中竹公司銷售原材料一批,價款為500000元,增值稅稅額為65000元,為鼓勵中竹公司及早付清貨款,海達公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。
個稅提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正,這個人員信息采集入職日期怎么填
你好,我們是光伏發(fā)電公司,融資租賃(直租)購入光伏設備720萬,租金總額816萬,第一筆分期付款中包含的租賃服務費和保險費也計入固定資產(chǎn)嗎?是否屬于初始直接費用?
老師,我們公司有一張大額的進項發(fā)票,好幾個月用不完,進項票來的時候我做待認證進項發(fā)票,勾選以后做到待抵扣進項稅,圖片是我做的分錄,麻煩幫我看看做的分錄有沒有問題
工資7000,怎么做工資可以不繳個稅。工資一部分,補助一部分嗎?那怎么申報工資表呢?
出現(xiàn)經(jīng)營異常,可以注銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照嗎?工商年報未做 要怎么注銷
嗯嗯,好的,謝謝您,剛剛還想咨詢什么來的,突然想不起來了,等想起來了再來咨詢您吧
好的,有問題歡迎前來咨詢
老師,想起來了,現(xiàn)在是不是有要求,當月電子口岸里面可以查詢到的報關(guān)單必須次月初申報收入呀,不管是否已經(jīng)開票了,沒開票次月申報無票收入后再開票時沖回無票收入就可以了,現(xiàn)在是這樣規(guī)定的是吧?
您好,按規(guī)定是這樣的