你好,因?yàn)槟闱懊嫒胭~是掛往來科目的所以退貨還是要掛往來科目比較好這樣方便以后查賬知道這個(gè)公司有發(fā)生退貨,但是不考慮以后查賬的問題也是可以直接 貸銀行存款
老師您好,收到退的所得稅,分錄可以這樣寫嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配—未分配利潤,不通過以前年度損益科目過度可以嗎?
支付的材料費(fèi),發(fā)票已經(jīng)收到,還要不要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目? 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師 這道題退貨時(shí)貨款已經(jīng)支付 還是需要通過應(yīng)付賬款科目嗎? 可以寫成以下分錄嗎 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
老師,我司退貨給供應(yīng)商,供應(yīng)商給我們開了紅字發(fā)票,這個(gè)貨物是在22年記入成本費(fèi)用里了,現(xiàn)在這樣做分錄可以嗎 借:銀行存款1920 貸:以前年度損益調(diào)整1699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)220.88
@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝,今年調(diào)賬:2022.12,付稅控盤維護(hù)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用 280 這么做可以嗎 用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對,其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
我們一般納稅人 九月份報(bào)八月份的稅的時(shí)候,勾選認(rèn)證的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)票都必須得是八月份的票嗎?九月份的時(shí)候開的,能在當(dāng)月認(rèn)證嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表更新了,我們是給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫了,增值稅進(jìn)行免稅收入申報(bào)了,那么,更新的所得稅表單我們要額外填什么嗎
我是出納,之前對公的活都是一個(gè)叫萱萱的老板秘書干,這回對公對賬算成本的活都成了我的活,壓力好大,萱萱和我說要不你和老板說,漲工資不要你就離職,我該咋辦啊,來這家單位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想讓我走,那個(gè)活之前都是萱萱干,又和對公單位對賬,又看剩余多少沒送了,又弄單位的成本又出庫入庫,她嫌我做的不好還讓我做,給我增加活咋辦啊,今年34歲了,在北京大齡未婚女,這不難為我?睡不著,咋辦
老師你好,為啥我這個(gè)就要交殘保金啊,就1名員工啊
董孝彬老師,借庫存商品265.49萬,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額34.51萬,貸其他應(yīng)付款200萬,貸應(yīng)付賬款/銀行存款100萬,老師把進(jìn)項(xiàng)稅額填寫資產(chǎn)負(fù)債表那欄呢?