你好,可以的,不用以前年度損益調(diào)整。
老師 這道題退貨時(shí)貨款已經(jīng)支付 還是需要通過(guò)應(yīng)付賬款科目嗎? 可以寫(xiě)成以下分錄嗎 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
老師,涉及去年個(gè)人代墊社保多入賬200,去年的賬務(wù)處理是借-管理費(fèi)400,借-其他應(yīng)收款-代墊社保400,貸-銀存800.那今年調(diào)賬可以直接沖減代墊社保嗎?需不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整?謝謝
本年度發(fā)生關(guān)于稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)的分錄: 1. 借:管理費(fèi)用280 貸:現(xiàn)金 2.借:以前年度損益調(diào)整560 貸:現(xiàn)金 合計(jì)發(fā)生840元,都減少了未分配利潤(rùn)。明年用的時(shí)候可以直接 借:應(yīng)交增值稅 減免稅 840 貸:利潤(rùn)分配未分配嗎
好的,謝謝老師。還有一個(gè)問(wèn)題:以前年度車輛預(yù)存加油無(wú)正式發(fā)票就入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在還做以前年度損益調(diào)整。分錄:借:預(yù)付賬款。 貸:以前年度損益。票到?jīng)_減預(yù)付,借:管理費(fèi)用-車輛加油 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款。這樣對(duì)嗎?
2022年11月份的稅控維護(hù)費(fèi),2023年的二月按規(guī)定進(jìn)行抵減,會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額280貸管理費(fèi)用辦公費(fèi)280,這樣寫(xiě)可以嗎?還是要把管理費(fèi)用記成以前年度損益調(diào)整
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
本年利息收入結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余,銀行存款金額為利息收入,下一年使用銀行存款怎么做分錄
下一年支付出去是什么業(yè)務(wù)的?
是別人放的,沒(méi)有進(jìn)固定資產(chǎn),我做飯營(yíng)業(yè)外收入,可以吧,我們只是消費(fèi)點(diǎn)電費(fèi)
你做營(yíng)業(yè)外收入的話,不交增值稅有風(fēng)險(xiǎn)
小白剛工作要交接哪些工作?
科目余額表、記賬憑證、原始憑證、總賬、明細(xì)賬、日記賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)賬號(hào)、密碼。開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)票密碼,賬號(hào)
所有你與財(cái)務(wù)相關(guān)的都拿回來(lái)。
我們收到了一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,這個(gè)月對(duì)方想請(qǐng)我們開(kāi)個(gè)什么紅沖,這個(gè)是不是很麻煩?
還有就是,如果市內(nèi)打車到火車站,火車站到別的城市出差,那么市內(nèi)打車到火車站的費(fèi)用也算差旅費(fèi)還是交通費(fèi)? 如果中途到過(guò)公司拿東西然后去買了花的話,也可以全部市內(nèi)行程都算差旅費(fèi)嗎?花送給客戶的花也算差旅費(fèi)嗎?
開(kāi)紅字信息表,然后再開(kāi)紅字發(fā)票 差旅費(fèi)里面。
還有,他有部分貨我們要退貨他退款回來(lái),這張發(fā)票我能做紅沖嗎?或者對(duì)這退貨的部分紅沖嗎?
專票的可以,普通發(fā)票的不行。
如果市內(nèi)打車到火車站,火車站到別的城市出差,那么市內(nèi)打車到火車站的費(fèi)用也算差旅費(fèi)還是交通費(fèi)? 如果中途到過(guò)公司拿東西然后去買了花的話,也可以全部市內(nèi)行程都算差旅費(fèi)嗎?花送給客戶的花也算差旅費(fèi)嗎?
你好,都算差旅費(fèi)就可以的,為了出差業(yè)務(wù)的都是差旅費(fèi)。
買的花送給客戶的,這個(gè)做招待費(fèi),做不了差旅費(fèi)。
向出差期間請(qǐng)客戶吃飯的,這些都是招待費(fèi)
屬于同一項(xiàng)目連續(xù)性收入的,以一個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次。怎么區(qū)分是不是同一項(xiàng)目?
你好,這個(gè)是在哪里看到的?具體的是什么業(yè)務(wù)的建筑項(xiàng)目嗎?
報(bào)勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅,個(gè)稅軟件客服發(fā)我的
你好,那這個(gè)就是比如勞務(wù)報(bào)酬,我和你簽訂的勞務(wù)合同,你一個(gè)月一號(hào)支付給了我六百 10號(hào)支付給了我400,那這兩個(gè)需要合計(jì)起來(lái)一塊申報(bào)