你好 1. 這個個人墊付的 社保; 應(yīng)該是工資里面去扣除的; 你們工資里面沒有扣除嗎
老師,涉及去年個人代墊社保多入賬200,去年的賬務(wù)處理是借-管理費400,借-其他應(yīng)收款-代墊社保400,貸-銀存800.那今年調(diào)賬可以直接沖減代墊社保嗎?需不需要通過以前年度損益調(diào)整?謝謝
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財務(wù)費用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費-風(fēng)機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84, 借:管理費用-社保3829.76, 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個一模一樣的憑證。 用的2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度損益調(diào)整的會計科目具體是怎樣的? 答過的老師請不要再接了!!!想聽聽其他老師的建議!
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務(wù)商,也計入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請問我應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進(jìn)項稅,需不需要考慮?請詳細(xì)一點,萬分感謝。
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務(wù)商,也計入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請問我應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進(jìn)項稅,需不需要考慮?去年的會計分錄為:借管理費用維修費1834.86應(yīng)交稅費進(jìn)項稅165.16貸銀行存款2000請老師解答詳細(xì)一點,萬分感謝。
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
老師,工資是有扣除的,單繳納社保賬務(wù)處理:借-管理費(公司社保)其他應(yīng)收款(個人代墊部分),貸-銀存?,F(xiàn)在問題是去年代墊的多算了。直接沖還是要以前年度損益調(diào)整處理?若是以前年度損益調(diào)整的話要不要調(diào)整未分配利潤?資產(chǎn)負(fù)債表要不要調(diào)整啊?謝謝老師
你好 ;? 你是單位部分多了 還是個人部分多了 ; 如果是單位部分多了。 就得走以前年度損益調(diào)整? ?到時結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去 ; 同時修改負(fù)債表的? 相關(guān)數(shù)據(jù)的? ?
是代墊個人部分多了,單位部分少了。(相當(dāng)于一個多記導(dǎo)致另一個科目少記)直接沖減還是要以前年度損益調(diào)整?以前年度損益調(diào)整怎么做會計分錄?
走以前年度損益,借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款,借利潤分配-未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整