你好,之前 的記賬憑證,是有什么錯誤嗎??
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費-風(fēng)機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84, 借:管理費用-社保3829.76, 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個一模一樣的憑證。 用的2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度損益調(diào)整的會計科目具體是怎樣的?謝謝
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費-風(fēng)機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84, 借:管理費用-社保3829.76, 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個一模一樣的憑證。 用的2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度損益調(diào)整的會計科目具體是怎樣的? 答過的老師請不要再接了?。?!
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費-風(fēng)機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84, 借:管理費用-社保3829.76, 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個一模一樣的憑證。 用的2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度損益調(diào)整的會計科目具體是怎樣的? 答過的老師請不要再接了!?。∠肼犅犉渌蠋煹慕ㄗh!
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費-風(fēng)機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84, 借:管理費用-社保3829.76, 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個一模一樣的憑證。 用的2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度損益調(diào)整的會計科目具體是怎樣的?
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費-風(fēng)機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84,(研發(fā)部門公司承擔(dān)部分) 借:管理費用-社保3829.76,(管理部門公司承擔(dān)部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費3388(個人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個正確的,財務(wù)軟件用的是2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則,具體的會計科目是怎樣的,具體金額是多少呢? 謝謝
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
接上個問題老師,在記賬軟件里是沒有錯誤的,只是在本的記賬憑證有錯誤,而且現(xiàn)在把正確的記賬憑證粘到錯誤的記賬憑證上面了
你好,那可以紅沖錯誤的記賬憑證,然后做正確的記賬憑證(軟件里面的不動)
這個記賬憑證之前是出納做的,她打印出來的,后來我發(fā)現(xiàn)錯了,我改過來了,忘告訴她了,在報稅之前改的
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
我有點懵了,怎么整?怎么紅沖呢?老師
老師好,具體怎么沖呢?會計憑證是什么呢?
你好,紅沖就是做之前相同的分錄(金額負數(shù)?。ㄉ婕皳p益的科目,通過??以前年度損益調(diào)整? 科目代替)
紅沖都是負數(shù),我會做,以前損益調(diào)整呢老師,紅沖完之后,再做一筆一模一樣的是吧
你好,紅沖完之后,再做一筆正確的憑證啊?
紅沖也是沖正確的是吧,因為這個憑證在報稅之前改過來了的
你好,紅沖是沖銷之前錯誤的憑證。
這個記賬憑證在報稅之前改過來了,后頭的那些原始憑證都是跟正確的記賬憑證符合的,
只是訂的本的記賬憑證這張有錯誤
你好,訂本的記賬憑證這張有錯誤,如果你想避免拆憑證,就可以紅沖錯誤的記賬憑證,然后做正確的記賬憑證啊
我昨天把正確的記賬憑證粘到錯誤的記賬憑證上了,紙厚了,
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
只說的我理解,其實在錯誤的記賬憑證,在這里跟正確的數(shù)是一樣的是吧
你好,是的,是這樣的
老師好,以前損益調(diào)整,會計科目具體怎樣的老師,用的是2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則
你好,以前年度損益調(diào)整,是對跨年度損益事項進行的調(diào)整